你好,你后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,匯算清繳納稅調(diào)增吧,沒有發(fā)票話
老師,我這邊有個(gè)企業(yè)就不給原材料發(fā)票,也不開銷售發(fā)票,可電費(fèi)和天然氣每天都在產(chǎn)生,我們是小薇企業(yè),原材料廠家是一般納稅人,稅率高,所以老板就不要票.給的收據(jù),我怎么做賬好
老師,您好!我這邊有個(gè)加工企業(yè),從去年開始加工生產(chǎn),可老板不愿意開原材料發(fā)票,去年我就按原材料廠家的出庫(kù)單和我們廠里的入庫(kù)單做了賬,讓他們盡快把發(fā)票開來(lái),到現(xiàn)在就不給,我怎樣處理一下好
老師,我們是一家食品銷售公司,找了一個(gè)大品牌公司,用他們的品牌去找工廠生產(chǎn)產(chǎn)品,然后再?gòu)倪@家品牌公司將產(chǎn)品買過(guò)來(lái),但這個(gè)公司需要收取工廠出廠價(jià)30%的品牌費(fèi),我們?yōu)榱私档推放瀑M(fèi),就和工廠約定,產(chǎn)品的包材由我們買好運(yùn)到工廠,包材開票給我們,工廠只需要負(fù)責(zé)原料,這樣出的品牌費(fèi)就少了,這樣合理,稅務(wù)和賬務(wù)上有沒有什么問(wèn)題
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開始購(gòu)買的材料,當(dāng)時(shí)材料計(jì)入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開發(fā)支出,在11月的時(shí)候形成了無(wú)形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計(jì)入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗(yàn)收入庫(kù)了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品。這個(gè)數(shù)我們?cè)趺此愫线m。按照原來(lái)購(gòu)買數(shù)量-現(xiàn)在庫(kù)存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個(gè)藥品,去藥廠的差旅費(fèi)和給這個(gè)藥品購(gòu)買的保險(xiǎn)以后是不是不能計(jì)入研發(fā)支出這個(gè)科目了
老師請(qǐng)問(wèn)一下,就是生產(chǎn)型企業(yè),銀行對(duì)賬單6月份購(gòu)進(jìn)原材料兩萬(wàn)多,然后有加工費(fèi)兩萬(wàn)多,而這個(gè)月實(shí)際開票6000,那么請(qǐng)問(wèn)原材料領(lǐng)料和直接人工產(chǎn)成品怎么來(lái)做來(lái),我剛接手過(guò)來(lái),公司提供不料入庫(kù)出庫(kù)領(lǐng)料單這些,就讓我根據(jù)銀行回單來(lái)做,我看之前的會(huì)計(jì)就是每個(gè)月把材料領(lǐng)完,但是一看庫(kù)存又是零,遇到這樣我該如何處理呀
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,調(diào)增分錄怎樣做
調(diào)增不需要做分錄,只需要調(diào)匯算清繳表
不做賬務(wù)處理嗎?老師
是的,只需要調(diào)表,不做賬,不調(diào)賬
那需要調(diào)增那張表格
納稅調(diào)整表那個(gè)表,扣除下面其他一欄填寫
或者是特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他一欄填寫,
噢噢,好的,謝謝您!老師
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了