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請教一下老師,差額征稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄應(yīng)該怎么做呀?

請教一下老師,差額征稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄應(yīng)該怎么做呀?
2022-11-16 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-16 13:54

這個具體的是什么業(yè)務(wù)的,是勞務(wù)派遣嗎?5%的差額嗎。

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快賬用戶3123 追問 2022-11-16 14:44

項目上 甲方的罰款 這個怎么入賬啊

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齊紅老師 解答 2022-11-16 14:45

是合同履行了,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 另一方借工程施工貸銀行存款。

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這個具體的是什么業(yè)務(wù)的,是勞務(wù)派遣嗎?5%的差額嗎。
2022-11-16
同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
2022-07-15
你好!你們當(dāng)月發(fā)放的工資和差額發(fā)票備注的工資金額不一致嗎?什么原因造成的?
2020-08-20
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅同時,允許差額征稅的成本發(fā)票為原始憑證入賬做會計分錄:借:應(yīng)付賬款貸:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2024-01-11
你好,如果取得了收入,就需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本?
2021-03-16
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