同學(xué)你好 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
老師,收到一張禮品的的專用發(fā)票,金額90元,稅額10元,本月計劃抵扣,然后做進項稅額轉(zhuǎn)出,具體分錄怎么寫,帶金額,謝謝
老師,這張差額征稅的普通發(fā)票的會計分錄及金額,怎么做,連同這張發(fā)票結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄一塊寫一下,謝謝
這張差額征收的發(fā)票如何做賬,老師可以幫寫一下分錄,自己分錄后面的金額嗎?
到聯(lián)發(fā)集團公司的投資款,金額為164620元的轉(zhuǎn)賬支票一張,2同日,填制一式2聯(lián)“中國工商銀行進賬單”連同轉(zhuǎn)賬支票一同送交開戶銀行,并收到銀行加蓋“收訖章”的“收賬通知”聯(lián)。請問這題會計分錄怎么寫,謝謝
請教一下老師,差額征稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄應(yīng)該怎么做呀?
業(yè)務(wù)會計登記什么科目
公司讓員工買的國補電腦用于公司使用,發(fā)票開的個人,可以報銷嗎?提供什么憑證
本公司收到投資款實繳50萬,但是印花稅是年報的,應(yīng)該如何操作?
開具的發(fā)票全部紅沖做賬指導(dǎo)
老師,我們老板娘老是說我們會計是記賬先生,說就記個流水賬,簡單,,是這樣的嗎
我們公司已經(jīng)付款了,放了預(yù)付賬款科目,到時沒有發(fā)票,對方公司以后都不會開發(fā)票,這個怎么處理賬務(wù)呢
你好老師,這種滴滴打車費能抵扣嗎
我采購了東西,對方開票只開了采購款,運費沒開,但是轉(zhuǎn)賬的時候運費也一起轉(zhuǎn)過去了,以后對方也不開運費票,這種如何記賬?
如果對方A是小納稅人開3點農(nóng)產(chǎn)品專票給咱。咱B是一般納稅人,若A當(dāng)期報增值稅時報或準(zhǔn)備報的是1點。那B能用9個點抵扣嗎?若A就用3點報增值稅。B能用9點抵扣嗎?
請問當(dāng)月紅沖的全電發(fā)票,也需要入賬嗎?我司一直都是當(dāng)作作廢發(fā)票另外存檔,沒有入賬
請把金額寫下來,我關(guān)鍵就是確定不了這個金額
那個不含稅收入是按,這張發(fā)票的金額確定,還是按總額的價稅分離確定收入?如果是按這張發(fā)票的價稅分離,確定的收入,帳上的收入和稅控盤上的收入不一致,如果按這張發(fā)票票面的金額欄確定收入,那數(shù)據(jù)都對不上
主營業(yè)務(wù)收入是647780.69 成本是備注欄那個
老師 有時間給解答一下??!謝謝
同學(xué)你好 主營業(yè)務(wù)收入是647780.69 成本是667735.88
老師您好 主營業(yè)務(wù)收入647780.69是怎樣算出來的,主營業(yè)務(wù)成本667735.88,是含稅價,不用價稅分離嗎?
稅額就是發(fā)票上面的稅額
老師先休息吧!明天再請教你,晚安
好的,今天休息,你有追問發(fā)我然后我上來答