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老師,這張差額征稅的普通發(fā)票的會計分錄及金額,怎么做,連同這張發(fā)票結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄一塊寫一下,謝謝

老師,這張差額征稅的普通發(fā)票的會計分錄及金額,怎么做,連同這張發(fā)票結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄一塊寫一下,謝謝
老師,這張差額征稅的普通發(fā)票的會計分錄及金額,怎么做,連同這張發(fā)票結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄一塊寫一下,謝謝
2022-07-15 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-15 11:09

同學(xué)你好 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅

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快賬用戶5539 追問 2022-07-15 11:10

請把金額寫下來,我關(guān)鍵就是確定不了這個金額

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快賬用戶5539 追問 2022-07-15 11:13

那個不含稅收入是按,這張發(fā)票的金額確定,還是按總額的價稅分離確定收入?如果是按這張發(fā)票的價稅分離,確定的收入,帳上的收入和稅控盤上的收入不一致,如果按這張發(fā)票票面的金額欄確定收入,那數(shù)據(jù)都對不上

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齊紅老師 解答 2022-07-15 11:17

主營業(yè)務(wù)收入是647780.69 成本是備注欄那個

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快賬用戶5539 追問 2022-07-15 11:56

老師 有時間給解答一下??!謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-15 12:06

同學(xué)你好 主營業(yè)務(wù)收入是647780.69 成本是667735.88

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快賬用戶5539 追問 2022-07-15 22:20

老師您好 主營業(yè)務(wù)收入647780.69是怎樣算出來的,主營業(yè)務(wù)成本667735.88,是含稅價,不用價稅分離嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 22:24

稅額就是發(fā)票上面的稅額

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快賬用戶5539 追問 2022-07-15 22:45

老師先休息吧!明天再請教你,晚安

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齊紅老師 解答 2022-07-16 06:17

好的,今天休息,你有追問發(fā)我然后我上來答

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同學(xué)你好 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
2022-07-15
?(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
2023-02-10
老師好巧,又遇到您了,這個問題還在困擾著我。
2022-08-08
這個具體的是什么業(yè)務(wù)的,是勞務(wù)派遣嗎?5%的差額嗎。
2022-11-16
好車輛的發(fā)票借固定資產(chǎn)貸,銀行存款。 然后保險費的是借管理費用,保險費貸,銀行存款。 全稅是按照備注欄的金額借稅金及附加貸應(yīng)交稅費車船稅。 借應(yīng)交稅費,車船稅貸,銀行存款。
2023-07-12
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