你好,這個一般是要去稅務(wù)局做更正
所得稅匯算以后,發(fā)現(xiàn)上年度有幾個月的工資沒有發(fā)放,上年度已經(jīng)安是計提并申報,現(xiàn)在發(fā)放工資怎么處理?
老師,請問21年第4季度企業(yè)所得稅已申報及扣款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)漏計提稅金及附加了,變成要少交稅了,我現(xiàn)在補做會12月計提了,要不要更改季報,還是等匯算清繳時按對的申報完再退稅
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年的工資和提成發(fā)少了,稅務(wù)申報也申報少了,還能補發(fā)并且計入去年的個人所得稅年度匯算嗎
老師請問一下,我們有筆收入20年入賬了并且申報了增值稅,21年又入賬也申報了增值稅,相當(dāng)重復(fù)入賬了,21年匯算清繳之后才發(fā)現(xiàn),如果我們現(xiàn)在要出20、21年的審計報告,需要調(diào)整20年的收入嗎
發(fā)現(xiàn)以前年度成本少算了,現(xiàn)在怎么更正?要在稅務(wù)系統(tǒng)更正每個月的財報和企業(yè)所得稅申報表嗎?
老師,我總是理解不來預(yù)計負債的計稅基礎(chǔ)是怎么算?可以通俗講講嗎
老師,麻煩通俗地講解一下:含負債的貝塔權(quán)益是什么意思?謝謝!
一直沒有會計的繼續(xù)教育,如果考過了稅務(wù)師考試,會不會因為沒有繼續(xù)教育而不能領(lǐng)取稅務(wù)師證書呢?
老師 請教一下 出口貨物和服務(wù) 一般納稅人是免稅的還是零稅率哇 如果不開票按照什么稅率來申報無票收入
老師好,請問合報中順流逆流指的是什么,怎么區(qū)分啊
老師,就是我們是A公司和旅游景點之前有個協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎@董孝彬老師
老師,您好,公司收到無形資產(chǎn)投資,對方需要給我開發(fā)票嗎?
為什么其他權(quán)益工具投資因為公允價值變動計入其他綜合收益的,產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負債要計入其他綜合收益?非轉(zhuǎn)投公允模式下,記入其他綜合收益的產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負債,也是計入到其他綜合收益。但是交易性金融資產(chǎn)因為公允價值變動而產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)和負債是計入到所得稅費用,而不是計入到公允價值變動損益呢?能不能幫忙總結(jié)一下哪些遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)不要記入到所得稅費用。
老師,新注冊的有限公司注冊資金開戶的時候就要上繳嗎
老師,現(xiàn)在一般納稅人也是簡易申報了,是不是那些申報表都不需要填寫了
是要公司財務(wù)去稅務(wù)局更正?還是自己去
我現(xiàn)在就是想公司打一筆錢給我,然后算到去年的個人所得稅統(tǒng)計里面,具體要怎么弄?
公司要更正申報,個人的要需要,一般這個需要去柜臺辦理
意思就是,這個操作是可以的是嗎?公司更正一下就可以補發(fā)錢給我,然后并入到去年的工資和年終獎計算個稅
去年工資是月均5000,年終獎是8萬,現(xiàn)在我讓財務(wù)去更正申報,改成月均1.2萬,年終獎14.4萬。差額的錢現(xiàn)在打到工資卡,然后申報個稅報入去年的個人所得稅匯算。這樣可以是嗎?
是的可以的展昭正確的更正就可以
最多能更正多久時間的?去年一年還是怎么
更正最一個月的就可以的
但是年終獎是1月份發(fā)放的,可以更正吧? 工資更正12月的
是的這個不影響的哦
20年的應(yīng)該不能更正了吧? 更正21年1月的年終獎和21年12月的工資,使其總數(shù)對上,可以嗎?
可以不涉及20年的哦
我的意思是,如果還想涉及到20年的話,也可以這樣更正嗎? 修改21年1月的年終獎和21年12月的工資已經(jīng)確認沒問題了是吧?我是要公司現(xiàn)在打錢給我,但是計算個稅是計算到去年
可以的直接更正就可以的
最遠可以更正多久的?20年的可以更正嗎
20年可以的,最好更新的到您們使用這個報稅軟件的時間