你好,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款等
所得稅匯算以后,發(fā)現(xiàn)上年度有幾個月的工資沒有發(fā)放,上年度已經(jīng)安是計提并申報,現(xiàn)在發(fā)放工資怎么處理?
現(xiàn)在(1月)發(fā)現(xiàn)沒有計提也沒有發(fā)放上月(12月)的工資,財務(wù)報表及所得稅已經(jīng)申報,跨年怎樣計提發(fā)放工資,用不用調(diào)整企業(yè)所得稅
老師,請問我們一直沒有發(fā)工資,只是每個月計提工資,并且個稅系統(tǒng)也每個月申報,但是實際上并沒有發(fā)放,現(xiàn)在發(fā)放的工資要比實際的少,怎么處理呢
在嗎,2021工資都計提,1到10月份工資個稅未申報,4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個稅申報,工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個稅申報從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
老師,請問下公司員工的22年工資每個月計提,也申報個稅,但是有一個月發(fā)放有幾個月沒發(fā)放,等后面有錢發(fā)放,現(xiàn)在填所得稅年報時實際發(fā)生額應(yīng)該填申報個稅的金額還是發(fā)放的金額?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
不屬于差錯更正嗎?以前年度損益調(diào)整?
您好,因為您上年已經(jīng)計提了,而且匯算清繳已經(jīng)結(jié)束,您現(xiàn)在只是發(fā)放不影響損益
如果是上年度沒有計提申報怎么處理呢
上年度沒有計提,實際是上年發(fā)生的費用對吧?那您先補充計提,用以前年損益調(diào)整這個科目計提,然后再做發(fā)放的分錄
具體分錄怎么寫呢?謝謝
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款利潤