你好,借應付職工薪酬貸銀行存款等
所得稅匯算以后,發(fā)現(xiàn)上年度有幾個月的工資沒有發(fā)放,上年度已經(jīng)安是計提并申報,現(xiàn)在發(fā)放工資怎么處理?
現(xiàn)在(1月)發(fā)現(xiàn)沒有計提也沒有發(fā)放上月(12月)的工資,財務報表及所得稅已經(jīng)申報,跨年怎樣計提發(fā)放工資,用不用調(diào)整企業(yè)所得稅
老師,請問我們一直沒有發(fā)工資,只是每個月計提工資,并且個稅系統(tǒng)也每個月申報,但是實際上并沒有發(fā)放,現(xiàn)在發(fā)放的工資要比實際的少,怎么處理呢
在嗎,2021工資都計提,1到10月份工資個稅未申報,4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個稅申報,工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個稅申報從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
老師,請問下公司員工的22年工資每個月計提,也申報個稅,但是有一個月發(fā)放有幾個月沒發(fā)放,等后面有錢發(fā)放,現(xiàn)在填所得稅年報時實際發(fā)生額應該填申報個稅的金額還是發(fā)放的金額?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長期股權投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負債表和利潤表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術部負責人說,他們?nèi)齻€月研發(fā)一個項目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運營部門的計入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計入到銷售費用嗎還是管理費用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
進出口的公司工商年檢要填寫報關資料,去哪里找?
我是公司財務負責人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設備體驗為主,設備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關于已付出去的設備款怎么操作合理 1、已付款的設備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設計費等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報銷充電費應計入什么科目
老師,應交稅費等于銷項稅額減去進項稅額,那我這個應交稅費怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進貨價是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進貨時再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進貨再打給車企這1萬時該怎么賬務處理
不屬于差錯更正嗎?以前年度損益調(diào)整?
您好,因為您上年已經(jīng)計提了,而且匯算清繳已經(jīng)結束,您現(xiàn)在只是發(fā)放不影響損益
如果是上年度沒有計提申報怎么處理呢
上年度沒有計提,實際是上年發(fā)生的費用對吧?那您先補充計提,用以前年損益調(diào)整這個科目計提,然后再做發(fā)放的分錄
具體分錄怎么寫呢?謝謝
借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬 借應交稅費,應交所得稅貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤 借應付職工薪酬貸銀行存款利潤