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所得稅匯算以后,發(fā)現(xiàn)上年度有幾個月的工資沒有發(fā)放,上年度已經(jīng)安是計提并申報,現(xiàn)在發(fā)放工資怎么處理?

2020-08-20 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-20 08:45

你好,借應付職工薪酬貸銀行存款等

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快賬用戶6262 追問 2020-08-20 08:46

不屬于差錯更正嗎?以前年度損益調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2020-08-20 08:48

您好,因為您上年已經(jīng)計提了,而且匯算清繳已經(jīng)結束,您現(xiàn)在只是發(fā)放不影響損益

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快賬用戶6262 追問 2020-08-20 08:49

如果是上年度沒有計提申報怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2020-08-20 08:53

上年度沒有計提,實際是上年發(fā)生的費用對吧?那您先補充計提,用以前年損益調(diào)整這個科目計提,然后再做發(fā)放的分錄

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快賬用戶6262 追問 2020-08-20 08:54

具體分錄怎么寫呢?謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-20 08:57

借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬 借應交稅費,應交所得稅貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤 借應付職工薪酬貸銀行存款利潤

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你好,借應付職工薪酬貸銀行存款等
2020-08-20
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