你好;? 那你就調(diào)整收入; 需要調(diào)的? ?
老師,請問下公司從17年至20年銀行有流水,但是會計17年,18年19年,都是零申報,也都沒有做發(fā)生的業(yè)務(wù),20年有收入就做了一筆收入做了相應(yīng)的成本,現(xiàn)在讓我接賬,應(yīng)該怎么接?接了后我應(yīng)該處理?是直接重新建賬做17年至21年的賬還是補做到全部補做到21年?
老師 也是實物中遇到的,甲公司是一般納稅人,19年做了一筆無票收入,當(dāng)時申報增值稅了,20-21分別開票了,沒有沖減無票收入增值稅相當(dāng)于申報重復(fù)了22年申請留底退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時申報錯了,還能更正申報嗎
老師請問一下,我們有筆收入20年入賬了并且申報了增值稅,21年又入賬也申報了增值稅,相當(dāng)重復(fù)入賬了,21年匯算清繳之后才發(fā)現(xiàn),如果我們現(xiàn)在要出20、21年的審計報告,需要調(diào)整20年的收入嗎
老師好!21年審計報告出來后加多了一筆無票收入且增值稅未申報,但匯算清繳申報了,請問現(xiàn)在改匯算清繳把這筆收入去掉,那利潤少了企業(yè)所得稅也少了,又不想退稅請問加多一筆什么費用或成本比較合適呢,沒有當(dāng)時的發(fā)票了。
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
我們在21年做調(diào)整了,需要調(diào)回20年嗎,20年沒有申報增值稅,但是做了收入處理。
你好; 是的; 你如果是21年做多了; 21年去調(diào)整即可; 本身收入就是20年的; 20年這部分就不管了?