你好;? 那你就調(diào)整收入; 需要調(diào)的? ?

老師,請(qǐng)問(wèn)下公司從17年至20年銀行有流水,但是會(huì)計(jì)17年,18年19年,都是零申報(bào),也都沒(méi)有做發(fā)生的業(yè)務(wù),20年有收入就做了一筆收入做了相應(yīng)的成本,現(xiàn)在讓我接賬,應(yīng)該怎么接?接了后我應(yīng)該處理?是直接重新建賬做17年至21年的賬還是補(bǔ)做到全部補(bǔ)做到21年?
老師 也是實(shí)物中遇到的,甲公司是一般納稅人,19年做了一筆無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅了,20-21分別開(kāi)票了,沒(méi)有沖減無(wú)票收入增值稅相當(dāng)于申報(bào)重復(fù)了22年申請(qǐng)留底退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們有筆收入20年入賬了并且申報(bào)了增值稅,21年又入賬也申報(bào)了增值稅,相當(dāng)重復(fù)入賬了,21年匯算清繳之后才發(fā)現(xiàn),如果我們現(xiàn)在要出20、21年的審計(jì)報(bào)告,需要調(diào)整20年的收入嗎
老師好!21年審計(jì)報(bào)告出來(lái)后加多了一筆無(wú)票收入且增值稅未申報(bào),但匯算清繳申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在改匯算清繳把這筆收入去掉,那利潤(rùn)少了企業(yè)所得稅也少了,又不想退稅請(qǐng)問(wèn)加多一筆什么費(fèi)用或成本比較合適呢,沒(méi)有當(dāng)時(shí)的發(fā)票了。
在沒(méi)有殘疾人的情況下,人數(shù)超過(guò)30人,殘保金大概是幾個(gè)點(diǎn)呢
轉(zhuǎn)讓股權(quán)這個(gè)個(gè)稅怎么算
老師,您好!我想問(wèn)一下,公立醫(yī)院會(huì)計(jì),需要做雙分錄嗎?需要做預(yù)算嗎?怎么做,不太懂,所以問(wèn)的不清楚
請(qǐng)教老師,“廣告服務(wù)”或者“廣告宣傳”的開(kāi)票“項(xiàng)目名稱”編碼應(yīng)該開(kāi)什么?
馬老師您好,我公司是運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,購(gòu)買進(jìn)來(lái)的二手車增值稅專用發(fā)票,增值稅可以一次抵扣的吧?
老師,收到招標(biāo)方發(fā)來(lái)一份投標(biāo)文件,然后有個(gè)鏈接,是直接打開(kāi)鏈接,按要求填寫就可以了嗎?需要點(diǎn)回復(fù),再打開(kāi)鏈接填寫嗎?
請(qǐng)教老師,“廣告服務(wù)”或者“廣告宣傳”的開(kāi)票“項(xiàng)目名稱”編碼應(yīng)該開(kāi)什么?
公司舉行發(fā)布會(huì)采購(gòu)的物品計(jì)入什么科目?管理費(fèi)用~廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?)
個(gè)體戶都需要交什么稅
老師,之前會(huì)計(jì)做賬把一個(gè)424元的打印機(jī)入到固定資產(chǎn)里了,結(jié)果現(xiàn)在固定資產(chǎn)科目就剩424了,這樣怎么給平賬,太難看了


我們?cè)?1年做調(diào)整了,需要調(diào)回20年嗎,20年沒(méi)有申報(bào)增值稅,但是做了收入處理。
你好; 是的; 你如果是21年做多了; 21年去調(diào)整即可; 本身收入就是20年的; 20年這部分就不管了?