你好,你需要更改季報的這個情況先,現(xiàn)在匯算清繳還沒有開始呢
17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報,原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損?,F(xiàn)在我想變更申報不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅,請問我該怎么調(diào)整報表呢?下面是17年度匯算清繳時的主表數(shù)據(jù)
老師,請問21年第4季度企業(yè)所得稅已申報及扣款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)漏計提稅金及附加了,變成要少交稅了,我現(xiàn)在補做會12月計提了,要不要更改季報,還是等匯算清繳時按對的申報完再退稅
22年1月份發(fā)現(xiàn)21年沒有計提員工的獎金,所以在1月份當(dāng)月補計提了,所得稅費用也受到了影響現(xiàn)在4月份開始申報22年第一季度的企稅了,而且第一季度是要交企稅的,那么這個獎金影響的所得稅直接影響第一季度,還是影響匯算清繳時的所得稅
請教老師,匯算清繳時,漏調(diào)減一筆1000塊錢的無票費用,剔除該筆費用也還是虧損的,但現(xiàn)在企業(yè)是盈利狀態(tài),現(xiàn)在申報第二季度所得稅時自動帶出了去年可彌補虧損額,明天征期最后一天,我是不是只能在明天去大廳更正去年的報表,再提交第二季度的報表?如果報完第二季度的再去改是不是就得涉及到補稅了?因為相當(dāng)于第二季度少繳稅了
會計把22年第四季度印花稅直接計入了23年1月份的賬上,現(xiàn)在稅局提示23年所得稅匯算清繳中稅金及附加與實際入庫金額不一致,那現(xiàn)在是要更正申報嗎?
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
那更改完季報,這部分退稅什么時候申請
只能匯算清繳時申請退稅
老師,如果不該12年的賬,跨年怎么補做計提分錄,麻煩寫詳細(xì)一點,非常感謝
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款
老師,應(yīng)交稅費后面的明細(xì)科目是什么?還有怎么有銀行存款
你是什么稅金計提少了啊
印花稅和附加稅,少計提要退稅,怎么還要銀行存款
借應(yīng)稅稅費-應(yīng)交印花稅,附加稅 貸以前年度損益調(diào)整