您好,你為啥貸方用復(fù)數(shù)的呢
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
老師,現(xiàn)在一個會計分錄:借管理費用--辦公費20 貸:其他應(yīng)付款---法人20 月底:借:本年利潤 20 貸:管理費用--辦公費20 年底結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配---未分配利潤 20 貸:本年利潤 這樣對嗎
實際工作中 年底管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤時 借:本年利潤 50 借:管理費用 -50 是這樣操作么?
老師,我的管理費用科目,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,本年利潤大了,未分配利潤就大了,怎么辦,管理費用是開支,怎么到本年利潤了?
1、借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 2、損益結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 貸:管理費用 3、借:管理費用 貸:銀行存款 重復(fù)記了3,他也結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,調(diào)賬需要同時紅沖3再調(diào)整本年利潤嗎?
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報4月個稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個稅扣繳端,這個怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請問年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報個稅可以嗎?
匯兌損益已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的怎么算,等到出報表的時候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實現(xiàn)的和未實現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計算財務(wù)費用是用攤余成本??實際利率嗎?另外攤余成本怎么計算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機之類,開票的內(nèi)容寫電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
老師你看 他這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 管理費用也是負數(shù)
他這個不是年末結(jié)轉(zhuǎn)的意思,你好