對的,是的,是這么做的。
請教一下,外貿企業(yè)去年年底暫估了,并且結轉了成本,今年收到發(fā)票 需要沖回暫估商品 還需要沖回去年的成本結轉重新結轉成本嗎
老師你好,前幾月做了暫估入庫并結轉了成本,本月收到了發(fā)票,先沖紅了暫估,還沖了當時對應結轉的成本,又在本月入庫后重新又做了成本結轉。這樣做可以不
老師,沒收到發(fā)票暫估庫存商品,結轉成本了,沖暫估的時候,之前結轉的成本也要沖回,在重新結轉?
老師,21年的賬,前會計暫估的沒沖回去,當時暫估結轉成本是暫估金額結轉的,現在材料夠結轉成本的,我現在可以直接沖紅暫估,沖紅之前的結轉成本現在可以再結轉成本的嗎
前期發(fā)票未回,暫估商品入賬,結轉銷售成本,后期發(fā)票回來,回來的發(fā)票入賬,紅沖前期暫估商品入賬的部分,結轉銷售成本這塊是否要紅沖,重新結轉銷售成本?
老師,增值稅我現在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應付職工薪酬轉到其他應付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,2023年一筆2萬現金,2024年又一筆2萬現金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
紅字主營成本,庫存商品,又做筆正確的,單價數量一樣,感覺重復做,可以不做不?
你好,那你暫估和發(fā)票是一樣的嗎?如果是的話可以啊。
是的,一樣的。
可以的,可以這么做的。