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老師你好,前幾月做了暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月收到了發(fā)票,先沖紅了暫估,還沖了當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,又在本月入庫(kù)后重新又做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。這樣做可以不

2022-04-29 11:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-29 11:59

你好,可以的,可以這么做的。

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你好,可以的,可以這么做的。
2022-04-29
對(duì)的是的,需要的紅沖暫估入庫(kù),然后紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本在做發(fā)票入庫(kù),發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022-07-11
您好,成本不用沖回的,只有我們要開發(fā)票才沖回收入分錄的。成本本來就是對(duì)的,不用沖回。
2024-04-17
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-09-17
結(jié)轉(zhuǎn)成本,不需要再?zèng)_銷掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-11
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