你好,如果暫估的金額準(zhǔn)確或者相差不大,不用紅沖銷售,重新結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
請(qǐng)問:勞務(wù)公司做了銷售,開了銷售發(fā)票,但沒開回來進(jìn)項(xiàng)票,月底做賬,做了原材料暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么做分錄?就按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等票回來后再?zèng)_回成本嗎?
暫估入賬的庫存商品、銷售后結(jié)轉(zhuǎn)的成本、次月需要沖回、重新按發(fā)票上的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,小規(guī)模5月份購進(jìn)商品,未收到發(fā)票,暫估價(jià)入賬,6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還是按之前暫估時(shí)的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問暫估入庫,銷售出去就可以按照暫估的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本,在收到發(fā)票后紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了嗎?
老師 暫估入賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本發(fā)生退貨 借:庫存商品-暫估入賬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬(紅字) 暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本發(fā)生退貨完整分錄是什么啊?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
暫估的不準(zhǔn)確或者相差較大的話,是否需要紅沖銷售成本,重新結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
也不需要紅沖的,直接調(diào)整差額
差額部分該怎樣調(diào)整?
少了就補(bǔ),多了就沖
那不是還要紅沖更正嗎
不是全額沖,是沖差額部分
那還是要沖的呀。就算是沖差額部分也是沖呀
不要糾結(jié)是否沖了。按我說的思路做就是了哈
我一直做的是發(fā)票回來,商品暫估入庫紅沖,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本紅沖,然后重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
可以的,按照自己的思路做就是了