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老師,小規(guī)模公司一直是代記賬做賬,21年年報研發(fā)費加計扣除只填了5000,應(yīng)該是去年放了一張費用票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求寫加計扣除指標(biāo)低于10000的理由,請問怎么寫

2022-11-15 12:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-15 12:31

你好,實際業(yè)務(wù)是多少的?

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你好,實際業(yè)務(wù)是多少的?
2022-11-15
1.在年終匯算清繳時,研發(fā)費用加計扣除表中的“人工費用”包括研發(fā)人員的勞務(wù)費。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,人員人工費用指直接從事研發(fā)活動人員的工資薪金、基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費和住房公積金,以及外聘研發(fā)人員的勞務(wù)費。做賬時“借:研發(fā)支出-勞務(wù)費,貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費”是正確的會計處理方式。 2.研發(fā)人員的餐費招待費一般應(yīng)計入管理費用。然而,如果研發(fā)人員出差發(fā)生的、與研發(fā)項目直接相關(guān)且計入差旅費的餐飲費,可以作為其他相關(guān)費用享受研發(fā)加計扣除,但需注意其他相關(guān)費用總額不得超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%。 3.同一個人可以在兩個公司申報工資薪金。但是,專項附加扣除只能在一個公司扣除,且只能扣除一次。基本減除費用(5000 元/月)在每個公司都可以扣除,不過在年度終了后,需要進(jìn)行綜合所得匯算清繳,多退少補。
2024-07-03
2024 年度企業(yè)所得稅申報已取消了《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012)。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于優(yōu)化企業(yè)所得稅年度納稅申報表的公告》,2024 年度及以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報,取消了《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107010)等表單,將相關(guān)優(yōu)惠事項整合至主表。納稅人可根據(jù)《企業(yè)所得稅申報事項目錄》在主表相應(yīng)行次選擇填報。 因此,該公司無需填寫原來的研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表,也不存在取消這張表的問題。如果申報系統(tǒng)提示有必填項,可能是系統(tǒng)設(shè)置問題
2025-04-16
您好,1.享受加計扣除的研發(fā)費用小于賬面,沒有風(fēng)險 ,我們少加計是好事 2.影響的,就是我們賬表都不一致
2024-12-12
您好,這個的話,1是可以填進(jìn)去一些,然后再調(diào)增的這個的
2024-04-18
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