你之前加計扣除了,后期發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,跟著需要調(diào)減
老師,增值稅附表四一般項(xiàng)目加計抵減額計算怎么填?填當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
增值稅納稅申報標(biāo)附表4 一般項(xiàng)目加計抵減計算中的本期發(fā)生額和本期調(diào)減額 如何填寫 請老師舉例說明
增值稅申報表附表四一般項(xiàng)目加計抵減額計算,系統(tǒng)自動填數(shù)據(jù)4405.04元,但是本期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是3260.53元。適用15%加計抵減。這個是怎么算的?
增值稅附表四 一般項(xiàng)目加計抵減計算 本期調(diào)減額怎么填啊請老師舉例
增值稅附表4,一般項(xiàng)目加計抵減額計算本期調(diào)減額是什么意思?
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點(diǎn)群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報表數(shù)據(jù)沒有對上,可以我對了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個人只能開普票,我買菜對方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤率怎么計算
老師們好!請教一個問題,我有一個個體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個體經(jīng)營還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個人經(jīng)營所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?
如果我同事之前進(jìn)項(xiàng)稅額沒有連同加計抵減扣除稅額,只抵扣了進(jìn)項(xiàng),但是系統(tǒng)里留存了加計抵減金額,可以直接填調(diào)減嗎
你好,你現(xiàn)在不需要抵扣嗎?如果不抵扣的可以。
好的,謝謝
不用客氣工作愉快