這相當(dāng)于甲公司將產(chǎn)品賣給了你們公司,你們公司又賣給客戶。沒有收到甲公司給你們開的發(fā)票你們是沒法給客戶開發(fā)票的,票據(jù)流不完整。
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
資料 A公司將生產(chǎn)應(yīng)稅消費品甲產(chǎn)品所用原材料委托B公司加工。 5月10 日A公司發(fā)出材料實際成本為51950元,應(yīng)付加工費為7000元(不含增值稅),增 值稅稅率13%,消費稅率為10%,A公司收回后將進(jìn)行加工應(yīng)稅消費品甲產(chǎn)品,加工費 及代扣代繳的消費稅均未結(jié)算; 5月25 日收回加工物資并驗收入庫,另現(xiàn)金支付往返運(yùn)雜費150元,取得增值稅普通發(fā) 票一張。 5月28 日將所加工收回的物資投入生產(chǎn)甲產(chǎn)品,此外,生產(chǎn)甲產(chǎn)品過程中發(fā)生工資費 用22800元;分配制造費用18 100元; 5月30 日甲產(chǎn)品全部完工驗收入庫。 6月5 日銷售甲產(chǎn)品一批,售價200000元 (不含增值稅),款項尚未收到。甲產(chǎn)品應(yīng)交 消費稅20000元。 (三)要求編制A公司的會計分錄及計算當(dāng)期應(yīng)交消費稅并上交消費稅
我公司給甲代加工一批貨,公司正常收取了代加工費和產(chǎn)品檢測費(現(xiàn)金收,未開票),現(xiàn)代加工產(chǎn)品的銷售款,甲讓客戶回到我公司賬戶,要求我公司給他的客戶開票,并扣除應(yīng)交稅費后余款返還甲,這樣情況怎樣做賬務(wù)處理?
:新開的小規(guī)模外貿(mào)公司,剛做好了對外經(jīng)營者備案,開立了銀行基本戶與美元外幣戶,主要是替非洲一老客戶采購空調(diào),家電,燈具等電器產(chǎn)品。原先是客戶打款到工廠,工廠報關(guān)出貨后客戶打傭金款到我個人帳戶?,F(xiàn)在想用公司外幣帳戶收客戶美金貨款、運(yùn)雜費與應(yīng)付傭金后結(jié)匯人民幣再轉(zhuǎn)貨款與運(yùn)朵費給工廠與貨運(yùn)代理,這樣與客戶,工廠簽訂三方協(xié)議,由我公司代收代付貨款,工廠報關(guān)出貨給客戶,我公司收取相應(yīng)比例服務(wù)傭金,這樣的代收代付操作合規(guī),可行嗎?
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,請問廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?
勞務(wù)報酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會計如何入賬,入賬原始憑證需要什么
公司屬于人力資源安保公司,有一些物業(yè)小區(qū)項目的保安就是公司招聘的人員,他們的工資怎么核酸?通過應(yīng)付職工薪酬嗎?人數(shù)很多100多。這樣會影響殘保金人數(shù)吧?可不可以直接入成本?不通過應(yīng)付職工薪酬?
老師好,這個月退了個24年度的個人所得稅我這樣做分錄您看對嗎?借銀行存款貸應(yīng)交稅費_所得稅
我們物業(yè)公司代收水費,有業(yè)主要發(fā)票,這怎么辦
老師,我公司去年交了企業(yè)所得稅,匯算清繳時顯示退稅,我公司不想退,為什么在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)時顯示不用退,一填主表里還是要退稅,這樣只調(diào)主表行嗎
如果甲給我公司開原料發(fā)票,我公司給甲的客戶開成品發(fā)票,甲的客戶把貨款回賬戶,我公司扣除應(yīng)交稅費和加工費及產(chǎn)品檢測費后再付款給甲,這樣是不是票據(jù)流就完成了?如果甲先付代加工費和檢測費,如何做會計處理?
先入到其他應(yīng)付款里,后期給甲公司結(jié)算的時候沖賬