你好,每張發(fā)票不含稅的金額的話是不能超過10萬,也就是說你這十張的話開出100萬沒問題。
我公司是小規(guī)模納稅人,發(fā)票限額10萬元只剩3分了,但是現(xiàn)在有一筆350多萬的業(yè)務(wù)要開了,這個業(yè)務(wù)是別人掛靠我們公司的,100萬元的發(fā)票票種核定時沒通過,我是這樣想的,先領(lǐng)25份10萬元的,在10份前開完,10月份再領(lǐng)25份,把這350多萬全部開完后,然后申請升為一般納稅人?,F(xiàn)在的問題是1.這樣做對我公司風險大嗎?2.這樣方式領(lǐng)票,10月份的發(fā)票能領(lǐng)出來嗎?因為我們這里領(lǐng)票要先電子稅務(wù)局提交申請,審核通過了才能去大廳領(lǐng)取發(fā)票。
請問老師本人進貨100萬進項發(fā)票,現(xiàn)在給別人開出,請問下,我領(lǐng)發(fā)票領(lǐng)的是10張,累計限額10萬的,百萬版的要實地調(diào)查,那請問,這個10萬額的,領(lǐng)10張是不是也是可以出去100萬,還是只能總共開10萬
我們9月有收到一張采購發(fā)票,不含稅金額是100萬,進行稅額是13萬,現(xiàn)在10月還在稅期,這張票就還沒認證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票開錯,對方已在10月開具了對應(yīng)的紅字發(fā)票,請問下: 1/這張發(fā)票我是在9月繼續(xù)認證,等10月在進項稅額轉(zhuǎn)出? 2/這張票不認證,10月的進行不需要任何調(diào)整?
老師好。 有n份 專票,在往年已被我司 做了進項抵扣,現(xiàn)在 ,我司被稅局通知是 問題發(fā)票,被告知要做進項轉(zhuǎn)出10萬。 請問這個10萬 是 只在申報表【進項稅額轉(zhuǎn)出】那一列 填上10萬即可,還是 說 ,我們還要去 【電稅局——發(fā)票平臺】做一個 轉(zhuǎn)出或不抵扣的勾選?
老師,,請問,開出口發(fā)票,開o稅率和免稅稅率的區(qū)別,和計算案例,比如數(shù)量10臺,單價10萬(換算好的人民幣)合計100萬,稅率開0稅率和“免稅”,這筆業(yè)務(wù)兩種發(fā)票實際要繳納多少稅的區(qū)別,假如這10臺我在國內(nèi)的進項稅額是13萬。
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,