您好,這個(gè)的話,你最好是9月認(rèn)證,然后10月轉(zhuǎn)出的
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我之前當(dāng)月租金水電費(fèi)出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當(dāng)月出當(dāng)月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費(fèi)用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫到付,本來是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬,24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊資本減資公示了,工商變更到第三步的時(shí)候提示:注冊資本和股東認(rèn)繳之和必須相等!也沒有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊資本100萬,沒有實(shí)繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報(bào)表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個(gè)表上
是因?yàn)?月可以抵扣是嗎?
嗯對是這個(gè)意思的哈
但是供應(yīng)商在開紅字發(fā)票的時(shí)候和我們說他們選擇的是"未認(rèn)證",那么我們在9月還可以繼續(xù)認(rèn)證嗎?
可以,是可以認(rèn)證的
嗯,明白了,那在10月進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候,我賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?申報(bào)的時(shí)候要怎么做呢?
那個(gè)的話,就是借方成本費(fèi)用科目,貸方是轉(zhuǎn)出的科目
借方是費(fèi)用科目?可以具體一點(diǎn)嗎?
借方的話,擬采購的100萬是啥東西?不抵扣的話借方就是這個(gè)100萬對應(yīng)科目,這個(gè)意思