你好,進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不要搞混了?
公司上個月來了一張發(fā)票,忘了作廢,對方已勾選認(rèn)證了,我這里來不出紅字發(fā)票,開出來的藍(lán)字發(fā)票如何報稅
上月已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),今月沖紅重開了藍(lán)字,那要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?重開的藍(lán)字可以今月正常認(rèn)證抵扣嗎?
上月一張銷售發(fā)票開錯了,這月藍(lán)字發(fā)票下推紅字發(fā)票,我需要再把紅藍(lán)字發(fā)票對等核銷,或者紅字發(fā)票生成憑證后會自動沖銷往期藍(lán)字憑證嗎
發(fā)票紅沖嫌退票麻煩就跟開票方謊稱已經(jīng)認(rèn)證了,后續(xù)再將這張藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會有什么后果
上月的發(fā)票本月有一張沖紅了,藍(lán)字發(fā)票已認(rèn)證,紅字發(fā)票不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會如何
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會如何
你好,進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (請仔細(xì)看我回復(fù)的每句話)
勾選認(rèn)證那里紅字發(fā)票怎么處理
你好,紅字發(fā)票不需要勾選。 比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按9萬填寫就是了?
開具紅字發(fā)票的時候藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)全額認(rèn)證了,紅字發(fā)票怎么處理
你好,開具的紅字發(fā)票,直接給到購買方,沖銷購買方的進(jìn)項(xiàng)稅額就是了