您好,你們這個稅款還沒有上繳嗎
老師,有個問題咨詢一下,房東給我們代開了房屋租賃發(fā)票的話是2000元,我們代扣的稅款是320元,這個賬務上我應該怎么處理這個稅款呢?
老師,房東給我們代開的房租發(fā)票,但是稅款是我們自己付,這個怎么賬務處理呢
老師好我們單位租的另一個單位的房屋當經(jīng)營地,想問一下這個租賃發(fā)票是誰開,稅務局給我們代開還是給我們租房的企業(yè)來開這個租賃發(fā)票
老師,您好!我們請了一個大學專家教授做咨詢,專家在稅務局代開了一張2000元的咨詢費發(fā)票,發(fā)票右下方寫著由支付方代扣代繳勞務報酬個稅,想問一下老師,我從公司基本戶上轉(zhuǎn)錢給專家是應該轉(zhuǎn)2000元,還是把個稅扣了轉(zhuǎn)1760(=2000元–240元個稅)給他???
老師,我們以公司的名義給員工租了宿舍,房東是個個人,房東是個人,去稅務局代開了房租發(fā)票,上面寫房東非生產(chǎn)經(jīng)營,由付款方代扣代繳個稅,但是房東沒有讓我們申報個稅,也沒有給我們個稅錢,請問公司會有風險嗎,會有罰款嗎
老師餐飲抖音平臺的收入計入其他應收款抖音還是其他貨幣資金抖音
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應收款1000就其他應收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財務軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費和雇工人種地的勞務費,還有農(nóng)機的維修費折舊費燃油費這些還可以通過哪個科目進行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當月有工資,忘記申報個稅了,后面幾個月一直有買了社保,就是相當工資抵扣她工資,她得私下給回社保費,我們要怎么社保離職前沒有社保的那個個稅和后面的購買幾個月社保呢
老師我之前把進項稅先做到待認證進項稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認證轉(zhuǎn)到進項稅 借:應交增值稅 進 53985.17 貸:待認證進項稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅47907 借:應交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應交稅費——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報申報個稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報個稅是4月工資,我怎么補3月的申報呢?
已經(jīng)繳納了
我們給房東的租金也是2000元
借 管理費用 2000 貸 銀行存款 2000? ?借 銀行存款 320? 貸 其他應付款 320
老師,如果這樣做,是不是這320元還要找房東收回來?
嗯對是這個意思的
老師,這個錢收不回了,下個月,是不是可以把發(fā)票金額2300元,稅款300元,如果是這樣,我要如何做賬?
這樣的話,就可以作為應交稅費的了
老師,那我的租賃費是2300,還是需要把稅費從2300月中扣除,租賃費是2000元,只會給房東付款2000元了
300元他們不承擔是吧
開票2300的話,300月直接從房東的租金中扣除,只支付2000元房租,他們承擔300元個稅
那這個3000等于說和你們沒關系了
是的,那這個如何做賬
他們承擔那咱們就直接用2000作為費用了