你好;? ?你 轉(zhuǎn)了成本;沒有合理發(fā)票 你21年匯算的時候調(diào)整了嗎? ?
老師,我2019面之前已經(jīng)確認了一次主營業(yè)務成本成本200萬,借:主營業(yè)務成本200萬,貸:生產(chǎn)成本200萬,但商品實際在2020年發(fā)出,有做了一筆,借:主營業(yè)務成本100萬,貸:庫存商品100萬,相當于在2020年重復做了主營業(yè)務成本100萬,這個沖銷的分錄要怎么做呢??
2020年有成本票65萬在2021年5月匯算時還沒收到,以前做的是借主營業(yè)務成本,貸應付帳款。2020年匯算清繳時做了成本調(diào)增65萬,補繳了企業(yè)所得稅2.5萬。請問帳務處理怎么做?
老師我想請問下,我2020年有100萬無票的支出,轉(zhuǎn)成本了,我現(xiàn)在應該怎么調(diào),我更正了年報把主營業(yè)務成本調(diào)曾了,帳怎么處理,我20年做的借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工
老師,我想詢問一下,我去年的做錯賬,去年是借:主營業(yè)務成本100貸:應付賬款100今年調(diào)整為借:主營業(yè)務成本-100貸:應付賬款-100我還應該怎么做賬吖
老師您好,請問一下,我公司去年10月份結(jié)轉(zhuǎn)成本轉(zhuǎn)多了,分錄是: 借:主營業(yè)務成本20000 貸:工程施工20000 多結(jié)轉(zhuǎn)了20000元,已經(jīng)跨年了,我現(xiàn)在怎么處理?分錄怎么寫
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關系?我知道的兩點,不知道對不對,資產(chǎn)負債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
21年匯算清繳沒調(diào)
現(xiàn)在年報更正申報
你好; 去 修改20年年報; 把這部分調(diào)整 處理? 到時看是否補企業(yè)所得稅??
要補所得稅,現(xiàn)在我想問的是我的帳要怎么處理
所得稅我知道用以前年度損益調(diào)整
可是我這無票多轉(zhuǎn)成本的,我賬務怎么處理!
?借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅; 繳納:借??應交稅費-應交企業(yè)所得稅; 貸銀行存款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
那多轉(zhuǎn)的成本呢,多轉(zhuǎn)的成本不用做分錄了么
我多轉(zhuǎn)的成本,減少了20年的利潤,所得稅補交了,可我的賬上利潤沒變啊,只是年報調(diào)整了!
?你好;? ?多的成本之前怎么做的 ;我看看怎么來紅沖? ?
借:工程施工—人工費 貸:其他應付款 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-人工費
你好;? ? 上面分錄紅沖? 做 :? ?借:工程施工—人工費金額負數(shù) 貸:其他應付款金額負數(shù) 借:以前年度邸損益調(diào)整-主營業(yè)務成本,金額負數(shù)? ?貸:工程施工-人工費??金額負數(shù)
老師你太聰明了,我想了半天,也沒想清楚,謝謝,非常感謝!
不客氣的; 幫到你就好 ; 滿意請給予評價。??