同學(xué)你好 附表二23a 里面填寫
請(qǐng)問(wèn)2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。那申報(bào)時(shí)需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
老師,請(qǐng)問(wèn):上游單位走逃,現(xiàn)在有一筆發(fā)票我們要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出!是不是稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里附列二表進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表里直接把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填上就可以了?
請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)方開給我們的進(jìn)項(xiàng)票是負(fù)數(shù)的,這個(gè)發(fā)票的稅額是需要填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里嗎
對(duì)方走逃發(fā)票,我需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)方也開不了負(fù)數(shù)發(fā)票,我可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?申報(bào)表填在哪里?
老師9月退了一個(gè)貨,我做了個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需要對(duì)方給開退票嗎,目前沒(méi)開呢我憑證做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在報(bào)增值稅在哪里填啊,是在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額填,還是紅字信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額填呢,我這個(gè)怎么處理啊
公司2020-2024計(jì)提廠租100萬(wàn)元,沒(méi)有支付,也沒(méi)有開票,這種有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
企業(yè)匯算,納稅調(diào)整明細(xì)表,不涉及的調(diào)整的數(shù)據(jù)還需填寫嗎
你好,我要取消中級(jí)課程休學(xué),怎么弄
花了10000元對(duì)方開了12000元專票怎么入賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人是不是可以對(duì)外開專票,但是不能收專票,因?yàn)椴荒苷J(rèn)證抵扣。
原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元老師,這是內(nèi)賬,4月份,請(qǐng)問(wèn)4月份利潤(rùn)怎么算?謝謝 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用為零0??
老師,我們這半年做抖音充值了很多廣告費(fèi),我年報(bào)的時(shí)候是不是要剔除來(lái),扣除15%
老師,請(qǐng)問(wèn)員工用自己的身份辦的手機(jī)號(hào),用于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng),發(fā)票抬頭是個(gè)人,可以所得稅扣除嗎?
老師,制造行業(yè)用 木材加工成新型板材屬于即征即退的范圍嗎?
你好老師我問(wèn)一下我們公司是24年的10月份成立的一直都是0申報(bào)沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,25年才有業(yè)務(wù)需要做匯算清繳嗎
就是對(duì)方開不開紅字發(fā)票給我 我都可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)吧。
對(duì)的 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
還有老師,之前的帳做的是管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額,我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以后,需要怎么做賬,
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅加計(jì)抵減是不是也得調(diào)減額填上
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦