你好同學(xué),對的,全部都是填寫正數(shù),。
老師 算會計利潤要加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出嗎
老師,在報企業(yè)所得稅預(yù)繳時營業(yè)收入欄次利潤表上的營業(yè)收入加上營業(yè)外收入的總數(shù)填上去? 營業(yè)成本 也是營業(yè)成本加上營業(yè)外支出的總數(shù)填上去。
營業(yè)外支出月底結(jié)轉(zhuǎn)時會計分錄: 借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出 對嗎老師?
老師 增加營業(yè)收入100,營業(yè)外支出減去100,當(dāng)期總額不變。分錄是貸:主營業(yè)務(wù)收入100 貸:營業(yè)外支出-100。這樣報表里營業(yè)外支出的數(shù)據(jù)帶不出來,怎么改報表公式呢?
老師,你好,會計分錄借:營業(yè)外支出0.02,貸:營業(yè)外收入0.02,在利潤表上營業(yè)外支出,營業(yè)外收入都是填正數(shù)不。
老師,招待客人住宿費開了專票子能抵進(jìn)項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當(dāng)時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進(jìn)來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費?
老師,我這個會計分錄可以這樣寫不,寫的正確不
你好,這個可以這樣寫的,沒問題。但是你這樣寫的話是目的性,是為了什么呢?
調(diào)一下之前的賬
老師,如果應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),在貸方,應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表上怎么填寫呢
你好,應(yīng)收賬款的借方發(fā)生額減去應(yīng)收賬款的貸方發(fā)生額,余額才填在報表兒。
對,就是就是借方減去貸方后,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),怎么填寫在資產(chǎn)負(fù)債表上
你好,你這個要把他調(diào)到預(yù)收賬款里,可以借預(yù)收賬款貸,應(yīng)收賬款 填,到預(yù)收賬款理財是個正數(shù),不能填負(fù)數(shù)的。
老師,賬現(xiàn)在我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過損益了,我可以在補個預(yù)收的會計分錄在損益憑證后面不。 是應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)是多少,預(yù)收賬款的會計分錄就填多少不
你好同學(xué),可以補錄一個,借預(yù)收賬款貸應(yīng)收。
好的,老師,知道了,多謝了
老師,你好,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),上面說的那個應(yīng)收預(yù)收的借貸方向是不是錯了?應(yīng)該借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款吧。應(yīng)收在貸方的話,那負(fù)數(shù)的時候越來越大
你好,借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款。