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營業(yè)外支出月底結(jié)轉(zhuǎn)時會計分錄: 借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出 對嗎老師?

2020-12-02 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-02 15:49

同學你好,是正確的;

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同學你好,是正確的;
2020-12-02
您好同學,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入的分錄沒問題 借:主營業(yè)務收入 負數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負數(shù)65525.4
2021-11-01
借:主營業(yè)務成本 915 貸:本年利潤 915 這個應該是 借:營業(yè)外收入 915 貸:本年利潤 915
2021-11-01
你好,稅收滯納金在匯算清繳時需要調(diào)增出來,分錄沒錯
2021-10-12
你好對的 是這么做的
2022-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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