你好??借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000負(fù)數(shù)? ,貸:銀行存款2萬(wàn)負(fù)數(shù)? 收到正確發(fā)票再做這個(gè)分錄??
請(qǐng)問(wèn)老師,2月份做的是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款?,F(xiàn)在6月對(duì)方開(kāi)票來(lái)4萬(wàn)元,然后6月份又支付對(duì)方2萬(wàn)元,現(xiàn)在6月份的分錄怎么做?
1月的主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)收到票做錯(cuò)了分錄: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸 銀行存款。 這個(gè)月收到了發(fā)票,那應(yīng)該怎么更正分錄?
上月分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000,貸:銀行存款2萬(wàn),但是上月對(duì)方發(fā)票金額開(kāi)18000錯(cuò)了,本月作廢發(fā)票重新開(kāi),怎么做賬
上月收到業(yè)主首付款,及車位款,因當(dāng)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,把首付款發(fā)票開(kāi)成了稅率,當(dāng)月分錄,借銀行醋存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),在本月把發(fā)票紅沖了,又重開(kāi)了首付款不征稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下紅沖跟重開(kāi)發(fā)票怎么做分錄
上月付對(duì)方,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款。本月對(duì)方退回部分金額(上月轉(zhuǎn)多了),本月會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是什么?上月發(fā)票是普票,
老師,電商行業(yè)以結(jié)算時(shí)間確認(rèn)收入,哪些時(shí)間涉及哪些會(huì)計(jì)分錄,能寫(xiě)一下嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,在哪里可以查到證書(shū)被使用的情況?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月不抵扣,下個(gè)月抵扣怎樣能讓購(gòu)貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,有一個(gè)客戶想要把購(gòu)買方那里,不寫(xiě)企業(yè)名稱,寫(xiě):個(gè)人,也不寫(xiě)個(gè)人的姓名和身份證號(hào),這樣行嗎?
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)高嗎?
計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計(jì)提和發(fā)放社保這樣做有什么問(wèn)題嗎?
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)工廠的高堆車,換了四個(gè)輪子,花了1100元,是車間用的,這個(gè)輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤(rùn)收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時(shí)候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的