您好,差額補(bǔ)發(fā)的原因是?
3月27日入職,沒有五險(xiǎn)一金,沒有專項(xiàng)附加扣除, 3月4月是零工資, 從5月開始每月固定發(fā)工資1萬, 已申報(bào)到9月份工資, 其中8月9月個(gè)稅已分別繳納150元,總計(jì)已繳納300元個(gè)稅, 10月工資,應(yīng)交150元個(gè)稅,這月還未進(jìn)行申報(bào), 現(xiàn)在要算11月工資的個(gè)稅, 但是不懂怎么算了
關(guān)于工資有個(gè)問題,假設(shè)有位員工的2月份的應(yīng)發(fā)工資是8000元,但是呢他扣了上月的個(gè)稅50元,在宿舍居住扣除水電100元,社保公積金合計(jì)扣除200元,這個(gè)員工到手的工資就只有7650元,但是我們財(cái)務(wù)人員在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是按照8000元來申報(bào)的,當(dāng)然他的社保和公積金能夠幫助抵扣,但是我疑問的是,員工到手的工資7650元,但是申報(bào)卻按照8000元,豈不是申報(bào)數(shù)據(jù)比實(shí)際到手的數(shù)據(jù)大了???是這樣子理解嗎?
假設(shè)9月份應(yīng)發(fā)工資10000,個(gè)人承擔(dān)社保300元,10月10號(hào)發(fā)放9月工資。 問: 1、個(gè)稅計(jì)稅依據(jù)是10000,還是10000-300 2、9月份的工資的個(gè)稅,應(yīng)該在什么時(shí)候申報(bào)?是10月征期的時(shí)候申報(bào)?還是11月征期申報(bào)?
假設(shè),9月應(yīng)發(fā)工資10000,個(gè)人承擔(dān)社保300,計(jì)提個(gè)稅50元,10月應(yīng)實(shí)發(fā)工資10000-300-50=9650元。但實(shí)際公司10月份只發(fā)了8000元工資,11月份要報(bào)個(gè)稅時(shí),本月收入那一欄怎么填?個(gè)稅要怎么算? 本月收入=10000*(8000/9650)? 本期應(yīng)納個(gè)稅=50*(8000/9650)?
老師好,第三方公司9月份代我們發(fā)一名工人工資時(shí)發(fā)了8000元,我9月份記賬時(shí)是記的: 借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)233 成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)收賬款8000 然而10月份時(shí)我申報(bào)個(gè)稅時(shí)替該名工人代扣代繳了90元個(gè)稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發(fā)工資時(shí)發(fā)給了該工人7210元,我這樣記賬對(duì)嗎? 收入:借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)233 成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅90 貸:應(yīng)收賬款7210 繳納9月屬期個(gè)稅:借:應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)稅90 貸:銀行存款90 個(gè)稅扣除數(shù)收回:借銀行存款90,貸應(yīng)收賬款90。 然后在11月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)再代扣代繳90元,依次循環(huán)反復(fù)嗎?這樣我怎么感覺是給該工人多發(fā)了90元?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
不明白您問的是什么。問題是,公司資金緊缺,沒有發(fā)全工資,只是發(fā)了一部分,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入應(yīng)該怎么填。
您好,就是欠薪,以后會(huì)發(fā)?那您申報(bào)個(gè)人所得稅按實(shí)際發(fā)放返算稅前收入申報(bào)個(gè)人所得稅,沒發(fā)部分不申報(bào)
按上面這么對(duì)不對(duì)
您好,本月收入=10000*(8000/9650)? 本期應(yīng)納個(gè)稅=50*(8000/9650)? 上面的是錯(cuò)誤的
那要怎么算
您好,就是按實(shí)際發(fā)放金額返算稅前收入申報(bào)個(gè)人所得稅,
怎么反算?
您好。根據(jù)稅后工資返算稅前工資
請(qǐng)根據(jù)上面的數(shù)字算一遍給我看。
您好,根據(jù)您提供的數(shù)據(jù)是無法計(jì)算的
最終發(fā)了8000元工資,怎么就不能算了?年度累計(jì)的忽略不計(jì),假設(shè)一個(gè)數(shù)來算,給個(gè)公式
您好,還得知道目前的累計(jì)應(yīng)納稅所得額情況,因?yàn)閷?duì)應(yīng)稅率不同,