同學(xué)你好 你算申報(bào)的應(yīng)發(fā)工資金額減去每月扣除的五千再減去社保費(fèi)之后按照綜合所得計(jì)算個(gè)稅
請問員工2.25入職,3月10日發(fā)放2月薪酬,稅務(wù)所屬期3月,4月15日前申報(bào)扣繳完畢。假設(shè)員工當(dāng)年度已申報(bào)專項(xiàng)附加扣除每月1000元,公司在算2月工資的時(shí)候,是否需要填入2月專項(xiàng)附加扣除1000月和3月專項(xiàng)附加扣除1000元累計(jì)2000元?5000一個(gè)月的免稅額是否應(yīng)該算2個(gè)月的即10000元,還是應(yīng)該算一個(gè)月的?
3月27日入職,沒有五險(xiǎn)一金,沒有專項(xiàng)附加扣除, 3月4月是零工資, 從5月開始每月固定發(fā)工資1萬, 已申報(bào)到9月份工資, 其中8月9月個(gè)稅已分別繳納150元,總計(jì)已繳納300元個(gè)稅, 10月工資,應(yīng)交150元個(gè)稅,這月還未進(jìn)行申報(bào), 現(xiàn)在要算11月工資的個(gè)稅, 但是不懂怎么算了
在嗎,2021工資都計(jì)提,1到10月份工資個(gè)稅未申報(bào),4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個(gè)稅申報(bào),工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個(gè)問題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報(bào)個(gè)稅是否是11月份申報(bào)10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險(xiǎn)一金已交,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬元且未繳納五險(xiǎn)一金,但是在發(fā)放的時(shí)候并未扣除個(gè)稅,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個(gè)稅,然后這個(gè)個(gè)稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時(shí)候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,扣除的累計(jì)費(fèi)用是20000,這樣是對的是吧?
我們每月稅前工資5000元,五險(xiǎn)一金扣除965.8元,沒有其他專項(xiàng)附加扣除。已經(jīng)申報(bào)了八個(gè)月,九月份因?yàn)橐还P獎(jiǎng)金與工資合計(jì)要發(fā)14000元,以后10,11,12月份都還是5000元工資。因?yàn)槲乙獏⑴c小汽車搖號,這個(gè)九月的繳稅記錄對我比較重要。請問九月份是不是會產(chǎn)生繳稅?全年工資算下來69000元,扣除每月5000起征點(diǎn)和五險(xiǎn)一金轉(zhuǎn)賬扣除,我其實(shí)并不需要繳稅是吧?還可以退稅,但是我為了今年有繳稅記錄不申請退稅可以吧?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因?yàn)樯暾埜咂?,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請問老師采購需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請退費(fèi)?,F(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師,舉個(gè)例子, 10月份入職, 11月發(fā)10月工資1萬, 12月份申報(bào)的是11月份發(fā)的10月份工資1萬, 累計(jì)收入是1萬, 累計(jì)減除費(fèi)用是5000+5000=1萬,累計(jì)收入和累計(jì)減除費(fèi)用就會相差一個(gè)月的減除費(fèi)用5000元, 這樣理解對嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣操作的