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沒有銷項 只有進項的情況下,而且月末進項已做結(jié)轉(zhuǎn),如果發(fā)現(xiàn)以前月份應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出 這個月如何進行賬務(wù)處理呢

2022-11-08 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-08 14:08

你好,進項稅額的金額,進項稅額轉(zhuǎn)出的金額,分別是多少呢??

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快賬用戶6347 追問 2022-11-08 14:11

肯定轉(zhuǎn)出的金額小

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快賬用戶6347 追問 2022-11-08 14:11

我做了下感覺不太對

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齊紅老師 解答 2022-11-08 14:12

你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶6347 追問 2022-11-08 14:14

我就是這么做的 最后出來的留底不對

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齊紅老師 解答 2022-11-08 14:16

你好,請問是哪里不對了呢

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快賬用戶6347 追問 2022-11-08 14:16

老師 用于職工福利不可以抵扣進項 但是之前做過進項稅額 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 怎么進行賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2022-11-08 14:17

你好,職工福利進項轉(zhuǎn)出 ,賬務(wù)處理是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 ,? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) ?

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快賬用戶6347 追問 2022-11-08 14:35

但是當(dāng)時以為可以抵扣就計入了 借:管理費用等科目 ,借應(yīng)交稅金額-進項稅 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 已經(jīng)跨月了 現(xiàn)在怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-11-08 14:35

你好,職工福利進項轉(zhuǎn)出 ,賬務(wù)處理是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 ,? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶6347 追問 2022-11-08 15:03

不是啊 是我現(xiàn)在按照我這邊這個需要怎么操作呢

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快賬用戶6347 追問 2022-11-08 15:03

我當(dāng)時計入進項了 月底又轉(zhuǎn)到未交 然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶6347 追問 2022-11-08 15:04

我做之后留底的稅費是不對的

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齊紅老師 解答 2022-11-08 15:06

你好,需要怎么操作,是納稅申報如何填寫,而不是賬務(wù)處理的意思,是這樣嗎??

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你好,進項稅額的金額,進項稅額轉(zhuǎn)出的金額,分別是多少呢??
2022-11-08
借應(yīng)交稅費-未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2023-09-20
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-03-30
結(jié)轉(zhuǎn)了就可以 ?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-07
您好,當(dāng)月的進項稅額大于銷項稅額不需要賬務(wù)處理的
2021-04-01
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