先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進(jìn)項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這個月進(jìn)項稅額大于銷項稅額:如果當(dāng)期進(jìn)項稅額大于當(dāng)期銷項稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問一下這次分錄怎么理解啊。轉(zhuǎn)出多交增值稅,可是我是進(jìn)項大于銷項有留底啊。
老師,你好,我上期,銷項稅額大于進(jìn)項稅額時,分錄如圖,本期進(jìn)項大于銷項形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項稅額,并且這個銷項稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
您好老師,第一個月進(jìn)項稅大于銷項稅,本月進(jìn)項稅多了就不用交銷項稅,而且還會有下月的留底進(jìn)項稅,可以抵扣下月的銷項稅,如果這種情況,我該如何做賬?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項大于銷項 我做了進(jìn)銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
沒有銷項 只有進(jìn)項的情況下,而且月末進(jìn)項已做結(jié)轉(zhuǎn),如果發(fā)現(xiàn)以前月份應(yīng)該做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這個月如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我在填匯算清繳時,選不了A107010、A107040這兩個表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費(fèi),現(xiàn)在報銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級科目現(xiàn)在我想分二級科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應(yīng)該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內(nèi)居民個人,通過境外公司持股,投資海外項目,取得股息紅利和項目退出收益,一般按照什么比例交稅?會涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
老師您好,如果本月進(jìn)項稅大于銷項稅的話,不是可以抵扣下月銷項稅的嗎?還是說本月購買原材料的一部分進(jìn)項稅費(fèi)用先不入賬,等下個月銷項稅多時再把上個月的進(jìn)項稅進(jìn)行抵扣入賬。
如果本月進(jìn)項稅大于銷項稅的,就形成留抵稅,可以抵扣下月銷項稅的
老師您好,留底稅是一個什么情況,是把票據(jù)留在下月做賬,還是本月做賬抵扣之后的留抵稅?
你正常的做賬啊,只是下月申報稅的時候,抵扣
您好老師,就是說這邊多余進(jìn)項稅不用做分錄,下個月申報稅時稅務(wù)局自動抵扣,還是我們申報抵扣?或則是我想問怎么申報稅的,如何進(jìn)行抵扣的?不知道我這樣的表述對不對,您能否理解?
這邊多余進(jìn)項稅不用做分錄,下個月申報稅時,申報抵扣
您好老師,還想請問一下,如何申報?或則說申報需要走什么程序
你進(jìn)入申報系統(tǒng),上月的留抵?jǐn)?shù)據(jù)是自動代入的