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您好老師,第一個月進(jìn)項稅大于銷項稅,本月進(jìn)項稅多了就不用交銷項稅,而且還會有下月的留底進(jìn)項稅,可以抵扣下月的銷項稅,如果這種情況,我該如何做賬?

2022-03-30 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-30 18:00

先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進(jìn)項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶7059 追問 2022-03-30 18:11

老師您好,如果本月進(jìn)項稅大于銷項稅的話,不是可以抵扣下月銷項稅的嗎?還是說本月購買原材料的一部分進(jìn)項稅費(fèi)用先不入賬,等下個月銷項稅多時再把上個月的進(jìn)項稅進(jìn)行抵扣入賬。

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齊紅老師 解答 2022-03-30 18:15

如果本月進(jìn)項稅大于銷項稅的,就形成留抵稅,可以抵扣下月銷項稅的

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快賬用戶7059 追問 2022-03-30 22:45

老師您好,留底稅是一個什么情況,是把票據(jù)留在下月做賬,還是本月做賬抵扣之后的留抵稅?

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齊紅老師 解答 2022-03-30 23:01

你正常的做賬啊,只是下月申報稅的時候,抵扣

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快賬用戶7059 追問 2022-03-30 23:13

您好老師,就是說這邊多余進(jìn)項稅不用做分錄,下個月申報稅時稅務(wù)局自動抵扣,還是我們申報抵扣?或則是我想問怎么申報稅的,如何進(jìn)行抵扣的?不知道我這樣的表述對不對,您能否理解?

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齊紅老師 解答 2022-03-30 23:59

這邊多余進(jìn)項稅不用做分錄,下個月申報稅時,申報抵扣

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快賬用戶7059 追問 2022-03-31 00:01

您好老師,還想請問一下,如何申報?或則說申報需要走什么程序

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齊紅老師 解答 2022-03-31 09:16

你進(jìn)入申報系統(tǒng),上月的留抵?jǐn)?shù)據(jù)是自動代入的

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先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進(jìn)項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-03-30
您好 就是進(jìn)項大于銷項 不需要繳納增值稅 相當(dāng)于多交了增值稅 轉(zhuǎn)出到未交增值稅 交稅未交增值稅 正常情形下 進(jìn)項大于銷項不做賬務(wù)處理的
2021-02-24
可以,這個留底稅額沒有期末限制
2021-03-02
你好,進(jìn)項稅額的金額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額,分別是多少呢??
2022-11-08
您好 同學(xué)可以留抵到25年
2025-01-08
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