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老師好,月末只有 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(進項稅) 和 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)這兩個科目有余額,沒有銷項他的,那月末用不用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理?

2021-07-06 18:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-06 18:29

你好這個做借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸進項稅額 相互抵減

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快賬用戶4829 追問 2021-07-06 18:34

謝謝老師 摘要咋寫?

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齊紅老師 解答 2021-07-06 18:39

摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個

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快賬用戶4829 追問 2021-07-06 18:57

謝謝老師 這是上個月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)情況 有留底50 這個月我應(yīng)交稅費 我看的是科目余額表的本期發(fā)生額 分別有 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅借方 100 減免稅 借方480 銷項 是1000 那么我本月做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 420 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅420 這樣對嗎?這個月結(jié)轉(zhuǎn)的時候,金額是不不考慮上個月的留底稅額?

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齊紅老師 解答 2021-07-06 19:04

你好你這個按月去結(jié)轉(zhuǎn),借銷項稅額1000,貸進項稅額100,減免稅額,480 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個上期要是按月結(jié)轉(zhuǎn),這個會體現(xiàn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,你按月去結(jié)轉(zhuǎn),你看這個截圖這個,

你好你這個按月去結(jié)轉(zhuǎn),借銷項稅額1000,貸進項稅額100,減免稅額,480 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個上期要是按月結(jié)轉(zhuǎn),這個會體現(xiàn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,你按月去結(jié)轉(zhuǎn),你看這個截圖這個,
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齊紅老師 解答 2021-07-06 19:05

借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 420 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅420 這個結(jié)轉(zhuǎn)這個時候考慮留底稅額了

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快賬用戶4829 追問 2021-07-06 19:34

老師,那我上個月是做第一個分錄呢?還是做第二個分錄對呢?

老師,那我上個月是做第一個分錄呢?還是做第二個分錄對呢?
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齊紅老師 解答 2021-07-06 19:39

這個轉(zhuǎn)出是不是上個月,是不需要再做了,這個后面2 不需要再寫,

這個轉(zhuǎn)出是不是上個月,是不需要再做了,這個后面2 不需要再寫,
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你好這個做借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸進項稅額 相互抵減
2021-07-06
第一個這個不用,第二個有進項轉(zhuǎn)出,減免稅款的也得結(jié)轉(zhuǎn) 第三個結(jié)轉(zhuǎn)了之后沒有余額,以后查詢的方便,也能查到有沒有做錯。
2024-03-16
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),但是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-11-13
你好, 1.月末,無需將“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”下設(shè)的明細科目余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,原明細科目(包括“銷項稅額”、“進項稅額”在內(nèi))余額在年中各月月末予以保留。 2.月末,增值稅經(jīng)計算為應(yīng)交的,則: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月交納時: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 3.月末,增值稅經(jīng)計算為多交的,則: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 收到退庫時(抵減以后期間應(yīng)交增值稅的,無需編制會計分錄): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-08-17
只有進項稅有余額,月末可以不用賬務(wù)處理的
2020-11-06
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