你好這個做借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸進項稅額 相互抵減
月末進項稅額有余額,轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 第二個分錄要做嗎?月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的哪些專欄需要清零。
月末增值稅只有進項沒有銷項,用不應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至,應(yīng)交稅費——未交增值稅
老師好,月末只有 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(進項稅) 和 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)這兩個科目有余額,沒有銷項他的,那月末用不用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理?
老師,一般納稅人,增值稅銷項大于進項,月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣的話月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額呢?
老師月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 問題1:如果進項多,有留抵的進項還用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 問題2:月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只是針對進項和銷項兩個明細嗎,如果其他增值稅三級科目也有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問題3:問什么要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn),月末我直接根據(jù)進項銷項的差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
謝謝老師 摘要咋寫?
摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個
謝謝老師 這是上個月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)情況 有留底50 這個月我應(yīng)交稅費 我看的是科目余額表的本期發(fā)生額 分別有 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅借方 100 減免稅 借方480 銷項 是1000 那么我本月做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 420 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅420 這樣對嗎?這個月結(jié)轉(zhuǎn)的時候,金額是不不考慮上個月的留底稅額?
你好你這個按月去結(jié)轉(zhuǎn),借銷項稅額1000,貸進項稅額100,減免稅額,480 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個上期要是按月結(jié)轉(zhuǎn),這個會體現(xiàn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,你按月去結(jié)轉(zhuǎn),你看這個截圖這個,
借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 420 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅420 這個結(jié)轉(zhuǎn)這個時候考慮留底稅額了
老師,那我上個月是做第一個分錄呢?還是做第二個分錄對呢?
這個轉(zhuǎn)出是不是上個月,是不需要再做了,這個后面2 不需要再寫,