您好 月底不做結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理的話,到了年末需要處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師你好 ,請(qǐng)教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留底稅額,那么月末,進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額到年底就會(huì)有一個(gè)累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
老師,我想問一下,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,這樣就不用交稅,然后我月末要做賬務(wù)處理嗎,要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話我要怎么樣處理,我的銷項(xiàng)46067.8 進(jìn)項(xiàng)46362.37,我的月末要怎么樣處理
老師,我想問一下,如果這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)留底,是不是可以不用處理,下個(gè)月繼續(xù)抵稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)到轉(zhuǎn)出未交,可以嗎。就是有留底的這個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng),下個(gè)月沒有留底的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)行嗎
老師好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話是轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢?謝謝 以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn),科目下面掛了一串的數(shù)字,都是直接計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再交稅把未交沖了,現(xiàn)在可以一年一年的把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)平嗎?
老師好,一年中有個(gè)別兩個(gè)月份的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),如果月底不做結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理的話,到了年末需要處理嗎?如果處理的話該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?謝謝
老師那臺(tái)球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
2024工商年報(bào)社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)是否包括2024年年審補(bǔ)差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費(fèi),要含這部分嗎
請(qǐng)問 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫(kù),請(qǐng)問 現(xiàn)在申報(bào)所屬期4月份申報(bào)表時(shí),本期繳納上期應(yīng)繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫(kù)增值稅稅額?
老師民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費(fèi)用會(huì)影響當(dāng)年的利潤(rùn)嗎
您好老師,我想問一下,剛才稅務(wù)來我們公司出口退稅首單核實(shí),他給提了幾個(gè)問題,1.房租水電費(fèi)只有收據(jù),沒有發(fā)票,2.沒有工資花名冊(cè)和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,因?yàn)槲覀?024年業(yè)務(wù)很少,沒有發(fā)工資,這種情況我應(yīng)該怎么和稅務(wù)溝通?現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來,是需要寫情況說明嗎還是怎么著?
請(qǐng)問員工手機(jī)上已采集專項(xiàng)附加,會(huì)計(jì)在每月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,累計(jì)繼續(xù)教育和累計(jì)贍養(yǎng)老人還是手動(dòng)填入嗎?
老師,系統(tǒng)計(jì)劃成本法與實(shí)際成本核算的時(shí)候有什么區(qū)別,用材料采購(gòu)科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
四月開完票已入賬,收入沖的預(yù)收款。那么紅沖分錄寫借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)嗎,重開的分錄寫正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費(fèi)可以報(bào)銷嗎
請(qǐng)問老師,水資源稅改成,不征增資稅自來水了嗎?