好,你專用發(fā)票是在哪里填寫的?是第一行和第二行嘛。
老師,請(qǐng)教一下,我看到我公司以前的財(cái)務(wù)(小規(guī)模,季度申報(bào))申報(bào)增值稅時(shí),其中填寫增值稅不含稅銷售額是401270.62元,然后應(yīng)納稅額是12038.12元,其中本期應(yīng)納稅額減征額2975.5元,應(yīng)納稅額合計(jì)9062.62元,實(shí)際最后她申報(bào)了9062.62元。我想咨詢的是,那個(gè)2975.5元和9062.62元是怎么算來的?為什么我們要繳納9062.62元,現(xiàn)在不是小微企業(yè)減按1%征稅的嗎?不是應(yīng)該繳納增值稅401270.62*1%=4012.71元嗎?
?老師,2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅,那如果沒有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了?這個(gè)是代開專票的時(shí)候自動(dòng)計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒把專票的城建稅填到這里來
老師你好,請(qǐng)問我們是自然獨(dú)資企業(yè),2022年第一季度,前任會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),把圖1申報(bào)表第18欄本期減免金額寫錯(cuò)了,正確的金額為29097.01元,導(dǎo)致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請(qǐng)問老師我這個(gè)季度申報(bào)時(shí),可以把多余稅款合計(jì)數(shù)1343.01元填寫在增值稅申報(bào)表第23欄嗎? (第三張圖片)
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人(2021年一季度開1%專用發(fā)票一張,價(jià)稅合計(jì)7.39元、其中稅金0.07元是要繳納的。而一季度增值稅申報(bào)時(shí),享受全免了,應(yīng)更正申報(bào)補(bǔ)),前面是稅務(wù)發(fā)的通知,我就想知道增值稅申報(bào)時(shí)金額不足1元,申報(bào)繳納時(shí)不是不要繳納么?怎么會(huì)有這個(gè)推送?
老師好,想問一下,今年小規(guī)模納稅人開的發(fā)票是按1%,那做科目時(shí)還是要應(yīng)交稅金--增值稅 5000元,到申報(bào)季度報(bào)表時(shí),不超出30萬免增值稅,再做一個(gè):借:應(yīng)交稅金---增值稅 5000元, 貸:營(yíng)業(yè)外收入5000元,對(duì)不
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
是不是你申報(bào)的時(shí)候有問題的?
我是正常申報(bào),最后稅金不是出來提示不足一元不要繳納么?就免稅0申報(bào)不是對(duì)的么?我也奇怪的
申報(bào)提交,然后點(diǎn)了扣款嘛,一定要點(diǎn)扣款。