您好 借:銀行存款 289000%2B2900=291900 貸:應(yīng)收賬款 291900 借:銀行存款 80000 借:應(yīng)收賬款 192000%2B24960-80000=136960 貸:主營業(yè)務(wù)收入 320*600=192000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 192000*0.13=24960
設(shè)置會(huì)計(jì)分錄資料:長江公司xxxx年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)銷售給富通公司甲產(chǎn)品230臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率13%;另用現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi)1500元。貨款及代墊運(yùn)費(fèi)尚未收到。(2)銷售給致遠(yuǎn)公司甲產(chǎn)品350臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,乙產(chǎn)品250臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元增值稅稅率13%,收到致遠(yuǎn)公司開出的期限6個(gè)月商業(yè)匯票一張。(3)收到致遠(yuǎn)公司上月購貨欠款60000元,存入銀行。(4)行支付為產(chǎn)品銷售的廣告費(fèi)1000元。(5)銷售給富通公司甲產(chǎn)品300臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率13%,收到現(xiàn)金50000元,其余貨稅款尚未收到。(6)代墊銷售給富通公司甲產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)2900元,用現(xiàn)金支付。(7)收到銷售給富通公司甲產(chǎn)品的余款289000元、代墊付運(yùn)費(fèi)2900元,款項(xiàng)存入銀行。(8)銷售給致遠(yuǎn)公司乙產(chǎn)品320臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稅率13%,收到致遠(yuǎn)公司貨款80000元,其余貨稅款尚未收到。(9)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,甲產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為500元,乙產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為200元。(10)按規(guī)定計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅1800元
2.資料:長江公司xxxx年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)銷售給富通公司甲產(chǎn)品230臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率13%;另用現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi)1500元。貨款及代墊運(yùn)費(fèi)尚未收到。(2)銷售給致遠(yuǎn)公司甲產(chǎn)品350臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,乙產(chǎn)品250臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元增值稅稅率13%,收到致遠(yuǎn)公司開出的期限6個(gè)月商業(yè)匯票一張。(3)收到致遠(yuǎn)公司上月購貨欠款60000元,存入銀行。(4)行支付為產(chǎn)品銷售的廣告費(fèi)1000元。(5)銷售給富通公司甲產(chǎn)品300臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率13%,收到現(xiàn)金50000元,其余貨稅款尚未收到。(6)代墊銷售給富通公司甲產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)2900元,用現(xiàn)金支付。(7)收到銷售給富通公司甲產(chǎn)品的余款289000元、代墊付運(yùn)費(fèi)2900元,款項(xiàng)存入銀行。(8)銷售給致遠(yuǎn)公司乙產(chǎn)品320臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稅率13%,收到致遠(yuǎn)公司貨款80000元,其余貨稅款尚未收到。(9)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,甲產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為500元,乙產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為200元。(10)按規(guī)定計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅1800元,教育費(fèi)附加1000元設(shè)置會(huì)計(jì)分錄
會(huì)計(jì)分資料:長江公司xxxx年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)銷售給富通公司甲產(chǎn)品230臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率13%;另用現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi)1500元。貨款及代墊運(yùn)費(fèi)尚未收到。(2)銷售給致遠(yuǎn)公司甲產(chǎn)品350臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,乙產(chǎn)品250臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元增值稅稅率13%,收到致遠(yuǎn)公司開出的期限6個(gè)月商業(yè)匯票一張。(3)收到致遠(yuǎn)公司上月購貨欠款60000元,存入銀行。(4)行支付為產(chǎn)品銷售的廣告費(fèi)1000元。(5)銷售給富通公司甲產(chǎn)品300臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率13%,收到現(xiàn)金50000元,其余貨稅款尚未收到。(6)代墊銷售給富通公司甲產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)2900元,用現(xiàn)金支付。(7)收到銷售給富通公司甲產(chǎn)品的余款289000元、代墊付運(yùn)費(fèi)2900元,款項(xiàng)存入銀行。(8)銷售給致遠(yuǎn)公司乙產(chǎn)品320臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稅率13%,收到致遠(yuǎn)公司貨款80000元,其余貨稅款尚未收到。(9)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,甲產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為500元,乙產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為200元。(10)按規(guī)定計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅1800元,教育費(fèi)附加1000元。書寫會(huì)計(jì)分錄
銷售給致遠(yuǎn)公司乙產(chǎn)品320臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稅率13%,收到致遠(yuǎn)公司貨款80000元,其余貨稅款尚未收到。設(shè)置會(huì)計(jì)分錄
(7)收到銷售給富通公司甲產(chǎn)品的余款289000元、代墊付運(yùn)費(fèi)2900元,款項(xiàng)存入銀行。(8)銷售給致遠(yuǎn)公司乙產(chǎn)品320臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稅率13%,收到致遠(yuǎn)公司貨款80000元,其余貨稅款尚未收到。會(huì)計(jì)分錄
老師,麻煩問下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷沒有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒有發(fā)票是不是要調(diào)出來交企業(yè)所得稅
老師你好,請(qǐng)問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務(wù)分類簡(jiǎn)稱”這我選什么,還有規(guī)格型號(hào),怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個(gè)人租房年租金30000,房東個(gè)人代開發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?