您好 請問是需要寫分錄嗎
1.目的:練習(xí)銷售業(yè)務(wù)的核算。2資料:星河公司××年10月發(fā)生如下產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。(1)銷售給通達(dá)公司A產(chǎn)品200臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率13%,另用現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi)1500元,貨款及代墊運(yùn)費(fèi)尚未收到。(2)銷售給東風(fēng)公司A產(chǎn)品400臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,B產(chǎn)品250臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稅率13%,收到東風(fēng)公司開出的期限6個(gè)月商業(yè)匯票一張。(3)收到寧遠(yuǎn)公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4)用銀行存款支付廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達(dá)公司A產(chǎn)品300臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。(6)用現(xiàn)金支付銷售給通達(dá)公司A產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票顯示不含稅價(jià)2000元,增值稅額180元。(7)銷售給致遠(yuǎn)公司B廣品150臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稍率13%,收到致遠(yuǎn)公司貨款80000元,具余貨款尚未收到。(8)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售的成本,A產(chǎn)品每臺(tái)成本為500元,B產(chǎn)品每臺(tái)成本為200元。(9)按規(guī)定計(jì)提消費(fèi)稅20
1.目的:練習(xí)銷售業(yè)務(wù)的核算。2資料:星河公司××年10月發(fā)生如下產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。(1)銷售給通達(dá)公司A產(chǎn)品200臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率13%,另用現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi)1500元,貨款及代墊運(yùn)費(fèi)尚未收到。(2)銷售給東風(fēng)公司A產(chǎn)品400臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,B產(chǎn)品250臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稅率13%,收到東風(fēng)公司開出的期限6個(gè)月商業(yè)匯票一張。(3)收到寧遠(yuǎn)公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4)用銀行存款支付廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達(dá)公司A產(chǎn)品300臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。(6)用現(xiàn)金支付銷售給通達(dá)公司A產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票顯示不含稅價(jià)2000元,增值稅額180元。(7)銷售給致遠(yuǎn)公司B廣品150臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稍率13%,收到致遠(yuǎn)公司貨款80000元,具余貨款尚未收到。(8)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售的成本,A產(chǎn)品每臺(tái)成本為500元,B產(chǎn)品每臺(tái)成本為200元。(9)按規(guī)定計(jì)提消費(fèi)稅20
1.目的:練習(xí)銷售業(yè)務(wù)的核算。2資料:星河公司××年10月發(fā)生如下產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。(1)銷售給通達(dá)公司A產(chǎn)品200臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率13%,另用現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi)1500元,貨款及代墊運(yùn)費(fèi)尚未收到。(2)銷售給東風(fēng)公司A產(chǎn)品400臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,B產(chǎn)品250臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稅率13%,收到東風(fēng)公司開出的期限6個(gè)月商業(yè)匯票一張。(3)收到寧遠(yuǎn)公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4)用銀行存款支付廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達(dá)公司A產(chǎn)品300臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。(6)用現(xiàn)金支付銷售給通達(dá)公司A產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票顯示不含稅價(jià)2000元,增值稅額180元。(7)銷售給致遠(yuǎn)公司B廣品150臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稍率13%,收到致遠(yuǎn)公司貨款80000元,具余貨款尚未收到。(8)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售的成本,A產(chǎn)品每臺(tái)成本為500元,B產(chǎn)品每臺(tái)成本為200元。(9)按規(guī)定計(jì)提消費(fèi)稅20
1)銷售給通達(dá)公司A產(chǎn)品200臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,’,增值稅稅率13%,另用現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi)1500元,貨款及代墊運(yùn)費(fèi)尚未收到。(2)銷售給東風(fēng)公司A產(chǎn)品400臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,B產(chǎn)品250臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稅率13%,收到東風(fēng)公司開出的期限6個(gè)月商業(yè)匯票一張。(3收到寧遠(yuǎn)公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4用銀行存款支付廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票品示不含稅價(jià)款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達(dá)公司A產(chǎn)品300臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。()用現(xiàn)金支付銷售給通達(dá)公司A產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票顯示不含稅價(jià)2000元,增值稅額180元。(7銷售給致遠(yuǎn)公司B廣?品150臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稍率13%,收到致遠(yuǎn)公司貨款80000元,具余貨款尚未收到。
設(shè)置會(huì)計(jì)分錄資料:長江公司xxxx年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)銷售給富通公司甲產(chǎn)品230臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率13%;另用現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi)1500元。貨款及代墊運(yùn)費(fèi)尚未收到。(2)銷售給致遠(yuǎn)公司甲產(chǎn)品350臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,乙產(chǎn)品250臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元增值稅稅率13%,收到致遠(yuǎn)公司開出的期限6個(gè)月商業(yè)匯票一張。(3)收到致遠(yuǎn)公司上月購貨欠款60000元,存入銀行。(4)行支付為產(chǎn)品銷售的廣告費(fèi)1000元。(5)銷售給富通公司甲產(chǎn)品300臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率13%,收到現(xiàn)金50000元,其余貨稅款尚未收到。(6)代墊銷售給富通公司甲產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)2900元,用現(xiàn)金支付。(7)收到銷售給富通公司甲產(chǎn)品的余款289000元、代墊付運(yùn)費(fèi)2900元,款項(xiàng)存入銀行。(8)銷售給致遠(yuǎn)公司乙產(chǎn)品320臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稅率13%,收到致遠(yuǎn)公司貨款80000元,其余貨稅款尚未收到。(9)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,甲產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為500元,乙產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為200元。(10)按規(guī)定計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅1800元
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票???
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎