借原材料52000,貸銀行存款。
2021年6月份,星海公司購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為10 000元,增值稅稅額為1 300元。要求:分別編制下列不同情況下,星海公司購入原材料的會計分錄: (1)原材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)也已支付。 (2)款項(xiàng)已經(jīng)支付,但材料尚在運(yùn)輸途中。 ①6月15日,支付款項(xiàng)。 ②6月20日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫。 (3)材料已驗(yàn)收入庫,但發(fā)票賬單尚未到達(dá)企業(yè)。 ①6月22日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫,但發(fā)票尚未到達(dá)。 ②6月28日,發(fā)票賬單到達(dá)企業(yè),支付貨款。 (4)材料已驗(yàn)收入庫,但發(fā)票賬單未到達(dá)企業(yè)。 ①6月25日,材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫,但發(fā)票賬單尚未到達(dá)。 ②6月30日,發(fā)票賬單仍未到達(dá),對該批材料估價10 500元入賬。 ③7月1日,用紅字沖回上月末估價入賬分錄。 ④7月5日,發(fā)票賬單到達(dá)企業(yè),支付貨款 求實(shí)際成本法下會計分錄。
、1)企業(yè)購入甲材料一批,數(shù)量2000公斤,單價50元,運(yùn)費(fèi)及裝卸費(fèi)3800元,貨品尚未運(yùn)達(dá)企業(yè),貨款及運(yùn)費(fèi)等已轉(zhuǎn)賬支付。2)甲材料已運(yùn)達(dá)企業(yè),并驗(yàn)收入庫。分錄
)企業(yè)購入乙材料一批,數(shù)量1000kg,單價40元,稅率13%,發(fā)票賬單已收到,款項(xiàng)銀行轉(zhuǎn)賬支付,貨品尚未驗(yàn)收入庫。2)銀行轉(zhuǎn)賬支付乙材料運(yùn)費(fèi)600元。3)乙材料已運(yùn)達(dá)企業(yè)并驗(yàn)收入庫。分錄
13、1)企業(yè)購入甲材料一批,數(shù)量2000公斤,單價50元,運(yùn)費(fèi)及裝卸費(fèi)3800元,貨品尚未運(yùn)達(dá)企業(yè),貨款及運(yùn)費(fèi)等已轉(zhuǎn)賬支付。2)甲材料已運(yùn)達(dá)企業(yè),并驗(yàn)收入庫。分錄
前兩題購入的熔噴布(價款50000元、運(yùn)費(fèi)2000元)。已運(yùn)達(dá)企業(yè)并,已驗(yàn)收入庫,會計根據(jù)材料入庫單編寫會計分錄。
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅