你好同學,這幾個月份是一個季度里面的業(yè)務嗎?
個體工商戶開具電子普通發(fā)票,上個月開具的這個月要紅沖掉,1,我想問這個月報上個季度的稅,按上季度實際開具金額填報對嗎? 2,那我這個月紅沖掉的,等到下個季度報稅的時候減掉這個紅沖的么?就是按照開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列對嗎?因為紅沖的數(shù)據(jù)也在發(fā)票系統(tǒng)沖減了的對嗎?
老師,上個月開了普票15634.29元,已報稅,這個月沖紅15634.29,重開15634.29專票,那么開票系統(tǒng)里的統(tǒng)計表是減了的,那么申報表里面我是直接填實際數(shù)264613.24 嗎,會不會重復報稅
老師好!我公司是一般納稅人,上個月客戶要專票,我們開成普票了,這個月再沖紅,重新開專票,請問下個月申報時附表一的普票那一欄會提取負數(shù)嗎?
老師,我們是小規(guī)模,第二季度服務費專票銷售額625478.85,普票紅沖的金額是-7608.91,開了兩張正數(shù)普票是693.07,所以稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)就是-6915.84,紅沖普票是去年的,紅沖之后重開的是專票。銷售貨物普票又開了2765.35,但是申報的時候稅務系統(tǒng)一直提示比對異常,就是那個負數(shù)發(fā)票的問題,但是系統(tǒng)預填的數(shù)據(jù)也沒有錯啊,我也檢查了也沒有錯,現(xiàn)在我都懵了,怎么申報呢?
公司10月紅沖了一批往年的發(fā)票,但10月發(fā)票額度不夠,剩下一部分在11-12月兩個月中重開了,那這部分重開的銷售額和稅額應該填哪個表哪個行次?按電子稅務局自己抓取的數(shù)據(jù),我們又要重新交一次增值稅,那不是重復交稅了嗎? 比如: 10月紅沖(-61.84萬,稅-4.39),重開(40.61萬,稅2.53),稅務系統(tǒng)抓取的數(shù)據(jù)(銷售額0,稅0)。 11月重開5.82萬,稅務系統(tǒng)抓取的數(shù)據(jù)(銷售額5.82萬,稅0.5),11月重開的5.82萬又重復交一次增值稅。 綜上所述,10月的申報表是不是填錯了,現(xiàn)在要怎么改?
請問信用信息公示中個體戶營業(yè)額或營業(yè)收入按開票金額寫嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫?
老師,你好 六月份個稅是申報幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
支付應付款為什么是優(yōu)化現(xiàn)金流?
老師,上個月留抵的稅是怎么算出來的
老師,小企業(yè)的政府補助我應該放在那個科目
老師您好,請教個問題,弄暈了,客戶預付10000,辦業(yè)務2100,我們付1900的業(yè)務辦理費,相當于200利潤,這個分錄怎么記啊
請問老師,比如像那種連鎖的小超市,由總部負責統(tǒng)一核算,有什么核算辦法,有什么避稅籌劃的方法
公司監(jiān)事變更線上提交資料后,查詢顯示申請狀態(tài)為審核通過,后續(xù)是否還有其他流程,企業(yè)查查還是未更新監(jiān)事
老師!去年注冊的公司去年注銷了,今年還需要做24年年審嗎?
老師,員工離職,但是公積金一直沒有辦理退掉,多叫了3個月,這個錢能退回來嗎
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一個月的
一張發(fā)票
你好同學就是按照那個實際的銷售金額,實際的銷項稅額填就可以了,不會發(fā)生重復。
這個月沖紅A,又補開A,相當于納稅申報表上不會有變化對嗎
還有以前的無票收入,現(xiàn)在要開票了 再無票收入欄寫負數(shù),那么怎么證明我的數(shù)是這么多
嗯,對咱沖紅了一個,又重新開了一個,相當于申報表上沒有發(fā)生。變化, 你好,他那個系統(tǒng)能自動識別數(shù)據(jù)的,所以咱開了以前有無票收入,現(xiàn)在填負數(shù),,然后再重新填開發(fā)票的話,系統(tǒng)能識別到。