你好同學(xué),這幾個月份是一個季度里面的業(yè)務(wù)嗎?
個體工商戶開具電子普通發(fā)票,上個月開具的這個月要紅沖掉,1,我想問這個月報上個季度的稅,按上季度實(shí)際開具金額填報對嗎? 2,那我這個月紅沖掉的,等到下個季度報稅的時候減掉這個紅沖的么?就是按照開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列對嗎?因?yàn)榧t沖的數(shù)據(jù)也在發(fā)票系統(tǒng)沖減了的對嗎?
老師,上個月開了普票15634.29元,已報稅,這個月沖紅15634.29,重開15634.29專票,那么開票系統(tǒng)里的統(tǒng)計表是減了的,那么申報表里面我是直接填實(shí)際數(shù)264613.24 嗎,會不會重復(fù)報稅
老師好!我公司是一般納稅人,上個月客戶要專票,我們開成普票了,這個月再沖紅,重新開專票,請問下個月申報時附表一的普票那一欄會提取負(fù)數(shù)嗎?
老師,我們是小規(guī)模,第二季度服務(wù)費(fèi)專票銷售額625478.85,普票紅沖的金額是-7608.91,開了兩張正數(shù)普票是693.07,所以稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)就是-6915.84,紅沖普票是去年的,紅沖之后重開的是專票。銷售貨物普票又開了2765.35,但是申報的時候稅務(wù)系統(tǒng)一直提示比對異常,就是那個負(fù)數(shù)發(fā)票的問題,但是系統(tǒng)預(yù)填的數(shù)據(jù)也沒有錯啊,我也檢查了也沒有錯,現(xiàn)在我都懵了,怎么申報呢?
公司10月紅沖了一批往年的發(fā)票,但10月發(fā)票額度不夠,剩下一部分在11-12月兩個月中重開了,那這部分重開的銷售額和稅額應(yīng)該填哪個表哪個行次?按電子稅務(wù)局自己抓取的數(shù)據(jù),我們又要重新交一次增值稅,那不是重復(fù)交稅了嗎? 比如: 10月紅沖(-61.84萬,稅-4.39),重開(40.61萬,稅2.53),稅務(wù)系統(tǒng)抓取的數(shù)據(jù)(銷售額0,稅0)。 11月重開5.82萬,稅務(wù)系統(tǒng)抓取的數(shù)據(jù)(銷售額5.82萬,稅0.5),11月重開的5.82萬又重復(fù)交一次增值稅。 綜上所述,10月的申報表是不是填錯了,現(xiàn)在要怎么改?
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請問可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個體戶有利潤需要分紅交個稅嗎
報名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說明這樣寫行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費(fèi)按及時入賬 導(dǎo)致每月報表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫一份說明,這個怎么寫說明比較好點(diǎn)? 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時入賬了 由于一般戶沒流水 只有每月手續(xù)費(fèi) 所以沒得打印回單及時入賬 (相關(guān)的表格在圖片里,我自己寫好的說明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問一下,上個月發(fā)的年休假,工資薪金個稅報忘記了,這個月補(bǔ)報可以嗎?
老師,我想請問下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺貨車出售給個人在二手車市場開具的過戶發(fā)票2萬,應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
一個月的
一張發(fā)票
你好同學(xué)就是按照那個實(shí)際的銷售金額,實(shí)際的銷項(xiàng)稅額填就可以了,不會發(fā)生重復(fù)。
這個月沖紅A,又補(bǔ)開A,相當(dāng)于納稅申報表上不會有變化對嗎
還有以前的無票收入,現(xiàn)在要開票了 再無票收入欄寫負(fù)數(shù),那么怎么證明我的數(shù)是這么多
嗯,對咱沖紅了一個,又重新開了一個,相當(dāng)于申報表上沒有發(fā)生。變化, 你好,他那個系統(tǒng)能自動識別數(shù)據(jù)的,所以咱開了以前有無票收入,現(xiàn)在填負(fù)數(shù),,然后再重新填開發(fā)票的話,系統(tǒng)能識別到。