同學(xué)你好 你是哪里的呢
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應(yīng)一個月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當(dāng)時發(fā)現(xiàn)錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財務(wù)做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
我們公司,收到稅務(wù)的那個要求,說我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個電子普通發(fā)票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點(diǎn)開金額出來,就是到時候就紅沖它就是開一個負(fù)數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發(fā)票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發(fā)票是要開一張就就紅出,就是開負(fù)數(shù)一張這樣子,負(fù)數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒有票了。 我就想問一下,在那個全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開復(fù)數(shù)宏沖?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在報4—6月份季報,開專票不含稅14851.49元一張,稅費(fèi)148.51元,開紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元,稅額—26.53元,紅沖上個季度的一張發(fā)票,我在填增值稅及附加稅的表的時候系統(tǒng)自動獲取的數(shù)據(jù),但是提示這個,正確的咋么填,哪里出錯了?
老師,我這邊第三季度小規(guī)模納稅人,填寫增值稅申報表我是一表集成,數(shù)據(jù)普票不含稅67326.73,專票9790.1,我這邊申報數(shù)據(jù)我看沒問題,每月不滿10萬普票,每季度不滿30要免征增值稅,我這邊沒滿免征,但是我開有專票9790.1,這個我要交增值稅,按1交,沒問題,后面的減免申報表減免2%的金額195.8數(shù)據(jù)也對,咋個我申報就比對不通過了,理由就是我附圖片上理由,他說我稅控系統(tǒng)上金額77116.83,減按2%,和我申報減按2%金額不一致,但是我在想77116.83是含有我普票的金額呀,普票不是免了嗎,所以老師,你幫我看下,
老師你好,怎么計算非貨幣性資產(chǎn)交換的成本啊,請詳細(xì)說一下吧,謝謝
老師嗎,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增怎么調(diào) 會計做賬利潤表上21.4萬;收入486.48萬 收入486.48*5‰=2.43萬 賬上21.4*60%=12.84 匯算清繳A105000表怎么調(diào)整?
老師24年的財務(wù)年報表可否與24爭12月份的財務(wù)報表不一致行嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實(shí)發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費(fèi)用(股東一直沒有實(shí)繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進(jìn)貨物取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅計入待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請來專家開會,一次性勞務(wù)費(fèi)500元,給專家報了個稅的情況可以做成本確認(rèn)嗎?
老師您好,我們學(xué)??偛渴鞘聵I(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個股東合伙,一人有一家公司,一個個體戶一個小規(guī)模,之前合伙的時候兩個公司分別差錢的時候都讓對方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請問納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
四川成都高新區(qū)
你開通負(fù)數(shù)申報了嗎 沒開通的話得去稅局大廳開通負(fù)數(shù)申報
但是他提示的是比對異常的嘛?
普票的金額是負(fù)數(shù)4843.56 是這個金額才對
我有2765.35是貨物銷售。不應(yīng)該填服務(wù)那列呀?
那你分開填寫 多一分或者少一分試試 稅局系統(tǒng)最近有問題
不行,異常的問題在紅沖的負(fù)數(shù)銷售額
重新開的專票你填寫正確了嗎 都是不含稅的收入吧
沒錯啊,我修改了數(shù)據(jù),系統(tǒng)還提示專票銷售額和系統(tǒng)所開數(shù)據(jù)不一致
同學(xué)你好 你這個得去稅局大廳