是按照扣除負(fù)數(shù)的金額填寫(xiě)銷售額申報(bào)。
老師,請(qǐng)問(wèn)我12月份開(kāi)了一張普票8萬(wàn),4月份客戶說(shuō)分成兩張開(kāi),一張普票7萬(wàn),一張專票1萬(wàn),我上個(gè)季度申報(bào)時(shí),開(kāi)票普票6萬(wàn),專票10萬(wàn),減免稅那里怎么申報(bào),我申報(bào)錯(cuò)了?,F(xiàn)在重新申報(bào),
一般納稅人公司,前幾個(gè)月給客戶開(kāi)了一張專票,現(xiàn)在客戶說(shuō)之前的開(kāi)票資料不齊全,他們那邊不能報(bào)銷,叫我紅沖再重新開(kāi)一張。我是直接開(kāi)一張負(fù)數(shù)專票再重新開(kāi)一張正確的專票嗎?
老師您好,我們上個(gè)月開(kāi)一張專票,因?yàn)閿?shù)量和單價(jià)開(kāi)錯(cuò),客戶認(rèn)證,昨天客戶申請(qǐng)了開(kāi)紅沖申請(qǐng),我們也給客戶重新開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們給他們郵寄做紅沖后的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)有這個(gè)必要嗎?
老師,上個(gè)月我們公司買了一批產(chǎn)品,普通發(fā)票上個(gè)月已經(jīng)開(kāi)給客戶了,這個(gè)月客戶給我們退貨了,那上個(gè)月我開(kāi)給這個(gè)客戶的普通發(fā)票是不是要紅沖,普通發(fā)票紅沖需要填寫(xiě)紅字信息表嗎
老師好!我公司是一般納稅人,上個(gè)月客戶要專票,我們開(kāi)成普票了,這個(gè)月再?zèng)_紅,重新開(kāi)專票,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月申報(bào)時(shí)附表一的普票那一欄會(huì)提取負(fù)數(shù)嗎?
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫(xiě)去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開(kāi)始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開(kāi)通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
普票那一欄填負(fù)數(shù)?
你好,是用正數(shù)的扣除負(fù)數(shù)的這樣填寫(xiě)。
我是不是可以這樣理解,這個(gè)普票負(fù)數(shù)金額直接沖減專票金額,主表金額還是顯示0
你要沒(méi)有再另外開(kāi)發(fā)票,就是這樣處理對(duì)的。