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上個月的收入上個月已經(jīng)做賬了,但是次月才給客戶開票。這個怎么做賬

2022-11-07 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 11:11

你好,之前做的是無票收入的嗎?

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快賬用戶5149 追問 2022-11-07 11:12

是的,借方掛的應(yīng)收賬款,貸方做的收入

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:14

借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:14

然后再做一個正數(shù)發(fā)票的就可以的。

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快賬用戶5149 追問 2022-11-07 11:16

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:20

不用客氣,工作愉快。

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你好,之前做的是無票收入的嗎?
2022-11-07
收款的時候借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款。 開發(fā)票的時候 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
2023-03-31
上個月付款時
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:管理費用
貸:預(yù)付賬款
2023-08-06
同學(xué)您好,本月收到發(fā)票之后,先紅沖原來暫估的那個 比如借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 然后拿發(fā)票重新入賬 借:庫存商品 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款正數(shù)
2023-10-07
一、收款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 二、確認收入時 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 未開具發(fā)票的收入確認。 三、本月退回訂金 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 四、沖銷上月的退款收入 借:預(yù)收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 負數(shù)
2020-04-04
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