上個月付款時
借:預付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:管理費用
貸:預付賬款
上個月用公戶給打款了,這個月才開的發(fā)票,怎么做賬
上個月客戶開給我們的成本發(fā)票,這個月服務終止了,款我們沒付,也不用付了,發(fā)票我們退給他們,會計分錄怎么做?
老師,我上個月給客戶開了發(fā)票,但是稅號開錯了,這個月做紅沖,那我這個月該怎么樣入賬呢?
老師好,客戶上個月給我們打的貨款,這個月開發(fā)票 我現(xiàn)在做上個月的憑證這樣做對嗎?
上個月收到客戶預付的技術(shù)服務費,這個月才給客戶開發(fā)票,摘要分別怎么寫
老師,2015年公司收到政府補貼,項目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經(jīng)申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進項票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔,公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔,分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機構(gòu)意思是不獨立核算嗎?需要和總機構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進去福利費合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
發(fā)票日期是上個月不影響吧
不影響的,這個沒事的