一、收款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 二、確認(rèn)收入時(shí) 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 未開具發(fā)票的收入確認(rèn)。 三、本月退回訂金 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 四、沖銷上月的退款收入 借:預(yù)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù)
我上個(gè)月收到客戶的訂金直接轉(zhuǎn)賬公賬的,上月未開發(fā)票但是我已經(jīng)按上個(gè)月的開票金額結(jié)轉(zhuǎn)收入,這個(gè)月客戶要退訂金,車款已經(jīng)從公賬退回去了,上月的預(yù)收是無余額的,現(xiàn)在要怎么做賬呢
老師,9月份給客戶開了2000的銷售發(fā)票,已經(jīng)入賬報(bào)稅,收的現(xiàn)金。但是10月份收到退回的發(fā)票,現(xiàn)在客戶不要了,怎么處理?
請(qǐng)問老師,上個(gè)月客戶給的普通發(fā)票已經(jīng)入賬,現(xiàn)在客戶說發(fā)票開錯(cuò)了,要退回去重開,我們已經(jīng)做完賬的情況下怎么辦呢
10月做的即征即退,(稅款已經(jīng)退到賬上了),現(xiàn)在客戶要求,紅沖發(fā)票,重新開(不含稅金額跟系統(tǒng)對(duì)不上),這個(gè)現(xiàn)在要怎么操作
上個(gè)月客戶用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了80萬(wàn)給我們,說不需要發(fā)票,我們已經(jīng)做無票出去,這個(gè)月反饋說要開專票,開公司抬頭,但是他是個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到我們對(duì)公的,現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么做?
老師,代扣代繳的個(gè)稅和社保員工支付部分,現(xiàn)金流量放在哪個(gè)項(xiàng)目里呢?
老師 老板拿過來的發(fā)票怎么處理,他也不報(bào)銷,也沒給他打過錢
老師,公司采購(gòu)材料,修建辦公場(chǎng)所,我直接可以計(jì)入成本嗎?還是要計(jì)入在建工程?
備抵類和過度類會(huì)計(jì)科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面,有一個(gè)資產(chǎn)原值,本年折舊,累計(jì)折舊,這個(gè)累積折舊填今年一年的折舊餓,還是這幾年總的折舊餓,還是沒有折舊完的余額
老師你好,我們公司25年3月新成立小規(guī)模,現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請(qǐng)?zhí)嵘秊橐话慵{稅人,目前這邊還在裝修籌建中,新手小白,目前我需要購(gòu)買哪些財(cái)務(wù)辦公用具,財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)在購(gòu)買中,還有那個(gè)聽說的5月底做匯算清繳,6月做工商年報(bào)是要怎么做?。?/p>
印花稅,小型微利企業(yè),應(yīng)收六稅兩費(fèi)減半,計(jì)提印花稅按,減半后的金額計(jì)提,還是減半前的金額計(jì)提,多余的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師,我們?cè)牧鲜菢渲淠?,然后?jīng)過設(shè)備高溫缺氧加工后,產(chǎn)品是木炭,現(xiàn)在要開具發(fā)票,不知道開票大類怎么選擇?我搜索到有“林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品”,也有“生物炭”,請(qǐng)問如何判定?
借:應(yīng)收帳款6747.54 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6709.1 應(yīng)交增值稅38.44 稅率是多少?是小規(guī)模
老師,員工工資應(yīng)發(fā)是10000元,社保個(gè)人負(fù)擔(dān)是1550元,個(gè)稅是100元,計(jì)提和發(fā)放分錄,老師您寫詳細(xì)點(diǎn)