把原來的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
7月的費(fèi)用發(fā)票做到了6月的賬上,計(jì)入管理費(fèi)用,季報(bào)已經(jīng)報(bào)過了,怎么辦?
老師。我上個(gè)月就已經(jīng)支出了,但是這個(gè)月發(fā)票才到,我這個(gè)賬怎么做?
我是勞務(wù)派遣公司 上個(gè)月是先開了票 然后管理費(fèi)是這個(gè)月轉(zhuǎn)過來的 上個(gè)月我做賬是 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸稅金及附加 然后這個(gè)月對方轉(zhuǎn)來了管理費(fèi) 我應(yīng)該怎么做賬 這筆管理費(fèi)我上個(gè)月已經(jīng)做成收入了
這個(gè)月才收到上個(gè)月辦公費(fèi)的發(fā)票,但是上月已經(jīng)做了管理費(fèi)用怎么記賬
上個(gè)月的收入上個(gè)月已經(jīng)做賬了,但是次月才給客戶開票。這個(gè)怎么做賬
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那這10計(jì)入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計(jì)入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計(jì)入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報(bào)表我申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報(bào)多了
你好,公司收到的快遞費(fèi),是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個(gè)酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費(fèi)發(fā)票,可以拿住宿費(fèi)發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對,怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
老師,之前是借管理費(fèi)用貸銀行存款 怎么紅沖呀
做這個(gè)相反的分錄就可以了做這個(gè)相反的分錄就可以了。