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這個(gè)月才收到上個(gè)月辦公費(fèi)的發(fā)票,但是上月已經(jīng)做了管理費(fèi)用怎么記賬

2022-07-05 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-05 10:24

把原來的分錄紅沖按發(fā)票入賬。

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快賬用戶7618 追問 2022-07-05 10:24

老師,之前是借管理費(fèi)用貸銀行存款 怎么紅沖呀

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齊紅老師 解答 2022-07-05 10:30

做這個(gè)相反的分錄就可以了做這個(gè)相反的分錄就可以了。

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把原來的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022-07-05
學(xué)員您好,您可以沖掉重新再做一筆分錄到7月份
2020-08-05
收款的時(shí)候借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款。 開發(fā)票的時(shí)候 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2023-03-31
你好,之前做的是無票收入的嗎?
2022-11-07
你好,車輛的保險(xiǎn)費(fèi)已經(jīng)支付了, 但是發(fā)票下個(gè)月才能開了,這個(gè)月的賬務(wù)處理是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
2022-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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