借固定資產(chǎn)清理25497 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
我公司一項固定資產(chǎn)12月份賣了,我1.借應該存款 貸固定資產(chǎn)清理 應交增值稅銷項 2.借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)。分錄是這樣做的,我12月份賬上還是仍然計提折舊,但是我這樣做固定資產(chǎn)原值和累計折舊科目余額和我賬上對不上呢
老師我在每月計提固定資產(chǎn)折舊費時 分錄是 借:業(yè)務活動費—固定資產(chǎn)折舊費 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 —通用設備 但是我發(fā)現(xiàn)明細賬固定資產(chǎn)科目原值一直保持不動,累計折舊和固定資產(chǎn)折舊分開的 這是怎么回事
資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)項目=固定資產(chǎn)科目-累計折舊科目-固定資產(chǎn)減值準備科目+固定資產(chǎn)清理科目(不應該是借-貸+嗎?借方?余額是賣虧了,貸方?余額是賣賺了)為啥老師講的是(借+貸-呢)
老師,我們公司計入固定資產(chǎn)的一輛車銷售出去了,我先是做了借累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)的分錄,收到錢但是比固定資產(chǎn)清理科目錢,我做的借銀行,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理這樣做對嗎?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)???謝謝老師!
老師,您好,請問預拌混凝土開發(fā)票,用于桿件基礎澆筑,發(fā)票大類開什么?
老師好就是小規(guī)模企業(yè)之前第一的季度0申報,后面補做賬應納稅額是多少7710.24元,這個稅能不能年底匯算時一起申報
工程驗收完工1.5萬應如何入賬,做長期待攤費用還是直接做什么費用科目
股東溢價增資,款項沒有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下個月到賬,先到的一部分如何賬務處理,
老師,我有個股東,社保是放公司繳納的,但是我沒有給他發(fā)工資,導致我做賬的時候 其他應付款代扣養(yǎng)老金這里。就會有個差額,這個賬應該怎么做才行啊?
老師,給客戶的賠償金,直接轉(zhuǎn)到客戶賬戶的,這個怎么做賬
老師 我公司有1名員工在職3個月就離職了,1月工資5800,二月和三月分別3500,我10月份才在個稅扣繳端添加他的信息,9月份發(fā)了這三個月的工資,申報的個稅是234元嗎?能不能按全年收入不超六萬算
老師,上個月開的發(fā)票,這個月作廢,會不會影響這個月的開票額度?
@樸老師,就是因為我們雇的山上的工人伐木嘛,然后山上有一個包工頭,然后想把工人的工資打到這個工包工頭的卡上。然后工頭給工人付款,幾萬塊錢,怎樣規(guī)避一下稅務風險???事務中應該怎么操作?還有我們?nèi)绾谓o他申報稅費?涉及什么稅種?
老師,收到項目資本金,填在現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營活動還是籌資活動
借銀行存款3萬, 貸固定資產(chǎn)清理 盈交稅費、應交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
你們是一般納稅人的嗎?
是一般納稅人
如果是一般計稅的話,第二個固定資產(chǎn)是3萬除以1.13。
老師,是這樣嗎?我需要報收入?報哪個金額?
你好,25392這個填寫到你的銷售額里面,增值稅里面的銷售額。