你好1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、銷售固定資產(chǎn): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3、結轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理)
老師你好,我們企業(yè)有臺車賣了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費_銷項;假如是處置損失,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對嗎
老師,我們公司計入固定資產(chǎn)的一輛車銷售出去了,我先是做了借累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)的分錄,收到錢但是比固定資產(chǎn)清理科目錢,我做的借銀行,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理這樣做對嗎?
出售固定資產(chǎn),分錄是 借累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借庫存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn)清理 貸應交稅費 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 一、這樣做對嗎? 二、那金蝶軟件利潤表收入這塊不會顯示這筆收入了對嗎?
我們公司處理固定資產(chǎn)賣了4850,折舊折了6270,固定資產(chǎn)原價是14420,請問收到出售價款是借銀行4850,貸固定資產(chǎn)清理4850,處理固定資產(chǎn)是:借固定資產(chǎn)清理4850,累計折舊6270,營業(yè)外支出3300,貸固定資產(chǎn)14420嗎?
請問,處置固定資產(chǎn) ①借 固定資產(chǎn)清理 12 累計折舊 2 貸 固定資產(chǎn) 14 ②借銀行存款 13 貸 固定資產(chǎn)清理 13 ③ 借固定資產(chǎn)清理 1 貸 營業(yè)外收入-固定資產(chǎn)處置收益 1 是這樣做分錄嗎
老師,在資產(chǎn)負債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預計負債,后來判決下達后又把預計負債轉(zhuǎn)到了其他應付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當期所得稅時,(題目也說了預計負債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預計負債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應付款了,不存在了吧,考慮當期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,銷售虧損了我直接做營業(yè)外支出可以嗎
這樣也是可以的額
老師我做的分錄是借累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn),然后借營業(yè)外支出,銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,這個分錄可以嗎
您好,不行喔,需要涉及到稅的呢
老師,增值稅我根據(jù)什么計算呀?
根據(jù)銷售出去的金額來算的呢
那這個分錄就不平了呀!是要把營業(yè)外支出調(diào)高一些嗎
不平的金額走資產(chǎn)損益
老師,我們不走資產(chǎn)損益,直接去營業(yè)外支出可以不
資產(chǎn)損益的科目基本沒用過
老師?我把稅款金額調(diào)到營業(yè)外支出可以嗎
您好,不可以把稅款金額調(diào)整到營業(yè)外支出的。不走資產(chǎn)損益就走營業(yè)外支出
老師,您這么說我不太明白,您說需要做銷項稅,我借方銀行收款是一定的,不能變動,貸方固定資產(chǎn)清理也是固定的,但是加了銷項稅額貸方就多了,我是可以把所有差額都記到營業(yè)外支出嗎?