您好 (1)購(gòu)入需安裝設(shè)備一臺(tái)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為三十萬(wàn)元正值稅稅額為三萬(wàn)九千元設(shè)備與韻達(dá)購(gòu)入需安裝設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為三十萬(wàn)元,增值稅稅額為三萬(wàn)九千元,設(shè)備已運(yùn)達(dá)并交付安裝,工程設(shè)備款尚未支付。 借:在建工程 300000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 39000 貸:應(yīng)付賬款339000 (2)以銀行存款支付上述設(shè)備的運(yùn)費(fèi)三千元,增值稅稅額為二百七十元。 借:在建工程 3000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 270 貸:銀行存款 3270 (3)上述安裝工程領(lǐng)用原材料一批成本為一萬(wàn)五千元。 借:在建工程 15000 貸:原材料 15000 (4)以銀行存款支付上述設(shè)備的安裝工程款為四千元。 借:在建工程 4000 貸:銀行存款 4000 (5)上述安裝工程完工并交付生產(chǎn)車(chē)間使用。 借:固定資產(chǎn) 300000%2B3000%2B15000%2B4000=322000 貸:固定資產(chǎn) 322000 (6)購(gòu)入銷(xiāo)售管理系統(tǒng)軟件一套,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為十二萬(wàn)元增值稅稅額為七千二百元軟件已安裝并投入使用,貸款以銀行存款支付。 借:無(wú)形資產(chǎn) 120000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 7200 貸:銀行存款 67200 (7)月末計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊四萬(wàn)六千元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊三萬(wàn)五千元,銷(xiāo)售部門(mén)用固定資產(chǎn)折舊八千元,管理部門(mén)有固定資產(chǎn)折舊三千元。 借:制造費(fèi)用 35000 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 8000 借:管理費(fèi)用 3000 貸:累計(jì)折舊 46000 (8)月末計(jì)提本月無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額為五千六百元,其中生產(chǎn)用無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額為二千四百元。 借:生產(chǎn)成本 2400 貸:累計(jì)攤銷(xiāo) 2400
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?