可以做也可以不做 平時(shí)你的進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng)有余額的嗎
老師 我們這個(gè)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師我想問(wèn)一下,6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額多了,7月0申報(bào)了,那我六月底要做個(gè)留抵的憑證么怎能做呢,現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,這個(gè)憑證又怎么做呢?
老師晚上好! 公司是一般納稅人,即使當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅是不是也需要認(rèn)證了?若認(rèn)證會(huì)計(jì)分錄怎么做?認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是顯示在增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額欄次
食品商貿(mào)增值稅一般納稅人,每月一筆進(jìn)項(xiàng)一筆銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額2544、銷(xiāo)項(xiàng)稅額2367,上月還有7000多的留抵稅額 ,我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)不認(rèn)證還是認(rèn)證了繼續(xù)留抵好?各有什么利弊?
您好,我咨詢(xún)一下,我這個(gè)月不想交稅,用進(jìn)項(xiàng)稅遞減了,進(jìn)項(xiàng)多了100多,我也認(rèn)證了這么多進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在稅務(wù)一般納稅人主表上期末留抵稅額有100多,我賬上怎么做分錄,需不需要體現(xiàn)這個(gè)期末留抵稅額?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購(gòu)的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師原來(lái)自己開(kāi)公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開(kāi)個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下老板新轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一個(gè)公司,付了15萬(wàn)給原來(lái)的老板,但是原來(lái)這個(gè)公司也沒(méi)有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來(lái)也沒(méi)有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬(wàn)該怎么做賬?
#提問(wèn)#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類(lèi)
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開(kāi)始,那之前的財(cái)務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開(kāi)始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來(lái)的效果報(bào)表就不準(zhǔn)了?
老師,請(qǐng)教一下,開(kāi)發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)成本核算員每個(gè)月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會(huì)計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬(wàn)是什么意思呢
我平時(shí),繳納增值稅的話我就做一個(gè),借:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 其他的不做處理,次月繳納了稅金就平了賬務(wù),這個(gè)有期末留底的我不會(huì)做了。
那就不做 下一個(gè)月,比如你的銷(xiāo)項(xiàng)是600,進(jìn)項(xiàng)是300,你應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)300的增值稅,但是有100可以抵扣, 你只需要交200, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200就可以了
那我明白了,老師,謝謝啦
不用客氣 周末愉快
老師,那我這個(gè)月不交稅這樣處理沒(méi)問(wèn)題吧,10月就開(kāi)了20多萬(wàn)的發(fā)票,本來(lái)想交點(diǎn)稅的,結(jié)果我的進(jìn)項(xiàng)票金額都太大了,要不湊下來(lái)就是多交稅了,要不就是有留底稅了,所以最后我就不想交稅了,直接用進(jìn)項(xiàng)把銷(xiāo)項(xiàng)稅抵了,
可以的 一般季度算稅負(fù)
好的老師,那我就放心了
不用客氣 周末愉快