同學(xué),你好,只能用付款憑證報(bào)銷了。
老啊好!公司老板為了下一年社保繳費(fèi)基數(shù)低點(diǎn),每月工資發(fā)放形式都是分兩塊:一個(gè)按照3500發(fā)放,據(jù)此繳納社保,另一部分按照工資差額,讓員工提供發(fā)票,以費(fèi)用報(bào)銷形式發(fā)放,但好多員工都無法足額,甚至都不提供發(fā)票。我想問一下,這樣作真的可以降低下一年的社保基數(shù)嗎?還有就是費(fèi)用報(bào)銷形式的工資不提供發(fā)票跟跟提供發(fā)票有什么利弊?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,您好!我公司掛靠其他單位,他單位是一般納稅人,跨區(qū)經(jīng)營,現(xiàn)到賬400萬,我單位在本區(qū)已繳納2個(gè)點(diǎn)的增值稅,他單位讓我們提供可抵扣的增值稅發(fā)票,并繳足剩余的稅款,才給我們開票。老板讓利用其他公司開具專票,捋順下下游公司,請問該方法是否可行?
就是我有個(gè)客戶,有幾個(gè)員工無法在他們單位編為正式員工,想要放在我公司里,讓我代發(fā)工資和社保,我可以適當(dāng)收取服務(wù)費(fèi),想問下一般按照幾個(gè)點(diǎn)收取,包含稅費(fèi) 工資和服務(wù)費(fèi)他們以項(xiàng)目合作的形式打給我,正常開具發(fā)票 每年大概100W
我想請問老師,其他公司代買,發(fā)票無法提供本單位的,使用什么形式可以正常報(bào)銷
公司聘請了顧問掛證的老師,每個(gè)月給他發(fā)2500,但是掛證老師是在別的公司或者事業(yè)單位正常上班,有繳納社保,那我們需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎? 他本人不想納稅,那顯然不愿意走勞務(wù)報(bào)酬的形式,那我們以工資方式發(fā)放,不納設(shè)備,這樣可以嗎?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了,因?yàn)橹皼]有進(jìn)銷存按采購合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報(bào),怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸]完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個(gè)點(diǎn)吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計(jì)分錄各多少