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我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計分錄各多少

2025-05-23 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-23 19:54

同學(xué),你好 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100/1.01 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷? 100/1.01*0.01

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快賬用戶3817 追問 2025-05-23 19:55

但是申報表上又是按照3%,免稅的,這與1%相矛盾了呀

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齊紅老師 解答 2025-05-23 19:56

同學(xué),你好 申報表,你季度不滿30萬嗎?

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快賬用戶3817 追問 2025-05-23 19:58

是的,那怎么處理,每月的收入做賬及這個免稅的

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齊紅老師 解答 2025-05-23 20:00

同學(xué),你好 申報的時候,填在第10欄 之后 借:營業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶3817 追問 2025-05-23 20:03

開始按照1%做后,是否計提稅金及附加,月底是否營業(yè)外收入

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快賬用戶3817 追問 2025-05-23 20:03

開始按照1%做后,是否計提稅金及附加,月底是轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2025-05-23 20:17

開始按照1%做后,是否計提稅金及附加,月底是否營業(yè)外收入 不計提稅金及附加

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快賬用戶3817 追問 2025-05-23 20:20

意思說第一季度末,超過了30萬,再計提城建稅等,未超過就不用計提稅金及附加了?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 20:30

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶3817 追問 2025-05-23 20:31

那如果未超過30萬,是每月的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是季末一起轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2025-05-23 21:15

同學(xué),你好 季度一起轉(zhuǎn)

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快賬用戶3817 追問 2025-05-23 22:04

未超過30萬,那做賬按照1%計提稅費話,與申報表上安3%免稅金額不致,這怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-05-23 22:26

同學(xué),你好 你填在第10欄,就是免稅的 都是不繳納稅金,不要緊的

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同學(xué),你好 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100/1.01 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷? 100/1.01*0.01
2025-05-23
你好,學(xué)員,100員對應(yīng)的稅是1,學(xué)員
2023-07-16
你好; 借銀行存款或者應(yīng)收賬款 ;貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 季末不超過45萬結(jié)轉(zhuǎn) :借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;貸營業(yè)外收入
2021-11-10
你好? ?借銀行 9貸應(yīng)收賬款?
2023-05-16
您好,同學(xué) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023-04-21
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