同學(xué),你好 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100/1.01 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷? 100/1.01*0.01
小規(guī)模納稅人未開票收入怎么做會計分錄
小規(guī)模納稅人,開專票,未收到款,會計分錄怎么做
小規(guī)模企業(yè)收到9萬元貨款怎么做會計分錄
老師我們小規(guī)模企業(yè)不開票收入,怎么做分錄
老師,我是小規(guī)模,在實現(xiàn)了銷售收入100元,那我寫會計分離的時候是: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 我應(yīng)該怎么算出來100元要繳納多少稅
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
但是申報表上又是按照3%,免稅的,這與1%相矛盾了呀
同學(xué),你好 申報表,你季度不滿30萬嗎?
是的,那怎么處理,每月的收入做賬及這個免稅的
同學(xué),你好 申報的時候,填在第10欄 之后 借:營業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
開始按照1%做后,是否計提稅金及附加,月底是否營業(yè)外收入
開始按照1%做后,是否計提稅金及附加,月底是轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
開始按照1%做后,是否計提稅金及附加,月底是否營業(yè)外收入 不計提稅金及附加
意思說第一季度末,超過了30萬,再計提城建稅等,未超過就不用計提稅金及附加了?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那如果未超過30萬,是每月的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是季末一起轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
同學(xué),你好 季度一起轉(zhuǎn)
未超過30萬,那做賬按照1%計提稅費話,與申報表上安3%免稅金額不致,這怎么處理
同學(xué),你好 你填在第10欄,就是免稅的 都是不繳納稅金,不要緊的