你好,同學(xué)。 可行的,這是實(shí)際工作中常用的處理,其他公司開票進(jìn)行處理,同時(shí)要走賬的哈。
師,我想問一下,我們公司有個(gè)項(xiàng)目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費(fèi),現(xiàn)在他們給項(xiàng)目上開了500萬的發(fā)票,說要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%,這個(gè)部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個(gè)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
老師:別人掛在我公司的工程:(工程款是開一次發(fā)票,結(jié)一次,掛在我單位的公司就提供一次發(fā)票給我們,比如:A工程,現(xiàn)在是第二次結(jié)款,我開出100萬的發(fā)票,銷項(xiàng)稅是82568.81,掛靠單位提供94萬的成本發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)稅是13%的有108141.59,那么我進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,我們公司正常是控制稅負(fù)3個(gè)點(diǎn),是這一次不交稅呢,把這個(gè)進(jìn)稅留到下次,別人比如提供我進(jìn)稅少來用呢,還是就是直接還是安3個(gè)點(diǎn)交掉,多出來的我放在其他工程中,去抵掉,(是一個(gè)工程來控稅好呢,還是我?guī)讉€(gè)工程最好按個(gè)總的來控制好呢?)
老師,您好!我公司掛靠其他單位,他單位是一般納稅人,跨區(qū)經(jīng)營,現(xiàn)到賬400萬,我單位在本區(qū)已繳納2個(gè)點(diǎn)的增值稅,他單位讓我們提供可抵扣的增值稅發(fā)票,并繳足剩余的稅款,才給我們開票。老板讓利用其他公司開具專票,捋順下下游公司,請(qǐng)問該方法是否可行?
老師,您好!我公司掛靠其他單位,他單位是一般納稅人,跨區(qū)經(jīng)營,現(xiàn)到賬400萬,我單位在本區(qū)已繳納2個(gè)點(diǎn)的增值稅,他單位讓我們提供可抵扣的增值稅發(fā)票,并繳足剩余的稅款,才給我們開票。老板讓利用其他公司開具專票,捋順下下游公司,請(qǐng)問該方法是否可行?
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對(duì)方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對(duì)吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
我想問下,下游公司開具的發(fā)票不是都要繳稅的嗎?而且都是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在還能開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
可以開3點(diǎn)專票,抵增值稅,同時(shí)這個(gè)也是成本費(fèi)用,可抵所得稅
我公司已享受優(yōu)惠政策開具了1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,還能再開出3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
你要么就3的專票,要么就優(yōu)惠,只能選 一的
嗯,好的,謝謝
不客氣,祝你節(jié)日愉快