你好 行政事業(yè)單位合并,一般有其中以單位并入另外單位,或者單位都撤銷,重新設(shè)立新的單位。一般情況,原單位要進(jìn)行審計(jì),核實(shí)。按同一時(shí)點(diǎn)編制資產(chǎn)負(fù)債表。直接合并,形成新的資產(chǎn)負(fù)債表,然后開新賬即可。如果上級(jí)主管部門另有要求,按主管部門批準(zhǔn)的改制方案辦。
請(qǐng)問下行政單位合并,銀行存款并入新單位,分錄如何做,謝謝
培訓(xùn)機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)內(nèi)互轉(zhuǎn)課,如何做分錄?如學(xué)生購課應(yīng)付10000元,現(xiàn)金繳納5000,其他機(jī)構(gòu)抵扣余款5000。其他機(jī)構(gòu)5000暫未到賬
老師,請(qǐng)問事業(yè)單位年底有筆分錄借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,第二年往外付款時(shí)應(yīng)如何做分錄,平行記賬
請(qǐng)問下兩個(gè)單位賬務(wù)合并,A單位賬務(wù)合并到B單位,那么B單位的其他應(yīng)收應(yīng)付款應(yīng)該怎么做分錄?
事業(yè)單位因機(jī)構(gòu)合并應(yīng)付賬款分錄如何做?
老師 24年11月第一本裝訂的會(huì)計(jì)記賬憑證找不到了 ,改怎么辦
還是有些懵,能重講清除一點(diǎn)嗎
老師公司向銀行貸款,款放下來直接借結(jié)老板可以嗎?老板承擔(dān)利息?
老師資產(chǎn)負(fù)債表,期末余額和年初余額什么,區(qū)別,怎么不一樣
我有中級(jí),面試一個(gè)出納都不用我,因?yàn)槲也粫?huì)使用poss機(jī),出納要會(huì)用Poss機(jī),真搞笑
老師,付了6000元的做標(biāo)書保證金 最后退回4000元,開回來2000元的發(fā)票,這個(gè)過程怎么寫分錄
請(qǐng)問老師,今年3月開出的普票,7月客戶要求開退票,可以嗎
請(qǐng)問老師,這個(gè)題的B選項(xiàng)的解析那段話不太理解,麻煩詳細(xì)解釋一下
老師,我要去面試一家制造業(yè)企業(yè)的會(huì)計(jì),我需要了解哪些信息呢
老師,牙科診所進(jìn)貨了10個(gè)80元牙冠,送了一1套工具盒,這是一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么做分錄?現(xiàn)金付款了,我們要是銷售5個(gè)1007元牙冠,送客戶1套工具盒,怎么做分錄?帶數(shù)據(jù)