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老師,請(qǐng)問事業(yè)單位年底有筆分錄借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,第二年往外付款時(shí)應(yīng)如何做分錄,平行記賬

2022-01-16 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-16 15:04

你好 借 其他應(yīng)付款 貸 零余額賬戶用款額度 借 事業(yè)支出 貸 資金結(jié)存

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快賬用戶8880 追問 2022-01-16 15:08

老師,請(qǐng)問什么時(shí)候第二年需要做財(cái)政撥款結(jié)余年初余額調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2022-01-16 15:09

你好,我們年初余額是不用調(diào)整的。

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快賬用戶8880 追問 2022-01-16 15:11

嗷嗷,老師請(qǐng)問預(yù)算會(huì)計(jì)年底預(yù)算收入小于預(yù)算支出怎么辦呢,出現(xiàn)負(fù)的正常嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-16 15:12

你好,出現(xiàn)負(fù)的也是正常的。

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快賬用戶8880 追問 2022-01-16 15:14

請(qǐng)問老師收支結(jié)余是不是就是本年預(yù)算收入減去本年預(yù)算支出

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齊紅老師 解答 2022-01-16 15:15

你好,是的,是這樣的。

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快賬用戶8880 追問 2022-01-16 15:18

老師我還有個(gè)問題想咨詢您一下,如果年初收回財(cái)政應(yīng)返還額度 預(yù)算會(huì)計(jì)借資金結(jié)存 零余額 貸資金結(jié)存 財(cái)政應(yīng)返還額度,但是本年開支需要平行記賬,是不是造成事業(yè)支出會(huì)大于事業(yè)收入從而出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況呢

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齊紅老師 解答 2022-01-16 15:19

你好,是的,因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)計(jì)入收入了。

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快賬用戶8880 追問 2022-01-16 15:22

謝謝老師,還有個(gè),如果年中我們付了50000元費(fèi)用,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:費(fèi)用 貸零余額,平行記賬 借支出 貸資金結(jié)存 年底給我們退款5000元,我們開了收據(jù),但是錢還沒收到,這種怎么記賬呢?第二年收到錢如何記賬呢

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齊紅老師 解答 2022-01-16 15:23

你好? 借 其他應(yīng)收款 借 費(fèi)用 負(fù)數(shù) 第二年? 借 零余額 貸 其他應(yīng)收款? 借 支出? 負(fù)數(shù) 借 資金結(jié)存

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快賬用戶8880 追問 2022-01-16 15:26

謝謝老師,如果年初我收到一筆其他收入20000元,借零余額 貸其他收入 我這年是不是得找到這筆資金 借其他支出 貸零余額,開支不能全部記到財(cái)政撥款支出這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2022-01-16 15:27

你好,是的,是這樣的。

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快賬用戶8880 追問 2022-01-16 15:30

老師,您剛才說分錄我看記的負(fù)數(shù),我反過來記分錄可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-16 15:32

你好,一般要求是負(fù)數(shù),方便軟件取數(shù)。

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快賬用戶8880 追問 2022-01-16 15:36

老師太厲害了謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-16 15:38

不客氣,祝工作順利哦!

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你好 借 其他應(yīng)付款 貸 零余額賬戶用款額度 借 事業(yè)支出 貸 資金結(jié)存
2022-01-16
你好,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì), 往來款沒有對(duì)應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的
2021-12-14
預(yù)算會(huì)計(jì)就是借行政支出貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入。
2021-12-30
你好,這個(gè)不用開發(fā)票,你們是代收代付,第一個(gè)是你曝光了之后就可以做,第二個(gè)你單位支付。
2023-05-30
你好!沒有資金支付 預(yù)算會(huì)計(jì)不做分錄的
2022-01-16
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