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Q

請問下兩個單位賬務合并,A單位賬務合并到B單位,那么B單位的其他應收應付款應該怎么做分錄?

2022-06-30 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-30 12:16

同學你好,把a單位的科目余額以做分錄的形式做到b單位

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快賬用戶1418 追問 2022-06-30 14:29

那分錄怎么做?借:其他應收/應付款 貸:其他應收/應付款嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-30 18:03

你是說a、b單位之間往來嗎

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你好 這個仍然保持原樣,不變的。但是AB之間的賬 借:其他應付款 貸:其他應收款
2022-07-01
同學你好,把a單位的科目余額以做分錄的形式做到b單位
2022-06-30
同學你好,直接抵消就可以了
2023-02-23
你好,同學。 被合并企業(yè)直接是將有的余額轉出處理 借,凈資產類 負債類 貸,資產類 就是按賬上的余額直接做減少處理的
2020-08-30
根據(jù)《政府會計制度》,行政單位核銷無法沖銷的合并單位舊賬其他應付款,在報經批準后,賬務處理如下: 財務會計分錄: 借:其他應付款 (待核銷的其他應付款賬面余額) 貸:其他收入 預算會計:通常情況下,核銷其他應付款不涉及預算資金的實際收支,因此 預算會計無需進行賬務處理。 此外,核銷的其他應付款應在備查簿中保留登記,以記錄該事項的相關信息。并且在實際操作中,需先按規(guī)定程序報經批準,比如取得債權人死亡、破產、注銷或無法聯(lián)系且 3 年內沒有任何業(yè)務往來等確鑿證據(jù)后,提交給主管部門集體審議批準,并按程序進行公示 。
2025-03-10
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